您好,那您兩次發(fā)票入賬,紅字發(fā)票做沖回即可
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回,記借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(紅字) 借:應交稅費-進項轉出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產發(fā)票,記借:固定資產 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款?,F在的問題是退回的固定資產原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調整。
請問老師,固定資產發(fā)票開重了沒有做固定資產卡片,在第三個月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務處理
請問老師,公司購買的固定資產,對方把發(fā)票開重了,收到開重的發(fā)票當月2021.12月已入賬,2022年年初換了新的財務軟件,沒有錄入這項固定資產的期初固定資產卡片,在第三個月收到紅字發(fā)票,怎么做賬務處理
金蝶星辰軟件,1月購買了一批辦公桌6萬,2月送過上門并安裝達到使用狀態(tài),發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么,我2月在固定資產新增了一張卡片,按合同價暫估了。這個暫估固定資產在系統(tǒng)怎么做?固定資產系統(tǒng)是綁定了卡片的,我收到發(fā)票又怎么做?我借固定資產,貸應付賬款暫估嗎?還是直接固定資產暫估,貸應付賬款?收到發(fā)票后再借固定資產,貸固定資產暫估?我的卡片一直綁定的暫估分錄?
老師好,7月已入賬的固定資產,8月發(fā)現開票信息有誤認證不了,發(fā)票退回重新開具,9月收到正確的發(fā)票,金蝶系統(tǒng)固定資產是卡片式錄入,不調整折舊,請問賬務還要處理嗎?9月的發(fā)票附在什么憑證后面,謝謝!
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經營成本來呀,按什么比例計算成本費用啊?
老師你好,公司現在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務隊,干的活還有150萬沒給,現在給錢必須打給公戶,錢到現在公司,往出支取可以正常支取,稅務有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2022年期初沒有建立該項固定資產的期初卡片
就是說,2022年沒有把該項固定資產入賬
您好,那您最好入賬后沖回
就是說,我給該項固定資產入個期初卡片,然后再做一個盤虧嗎
您好,不是盤虧,是紅字沖回