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請問一下,公司的賬,比如稅款,應(yīng)該和申報表里完全一致嘛?打開賬套在余額表里就可以查到總計繳納多少稅款,開公司以來認(rèn)證多少進(jìn)賬稅,銷項(xiàng)稅總計多少?都是一一對應(yīng)嘛?和稅務(wù)申報表

2024-11-05 21:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-05 21:06

是的,公司的賬務(wù)記錄應(yīng)該與稅務(wù)申報表中的數(shù)據(jù)保持一致。賬套中的余額表會顯示你提到的各項(xiàng)稅款的累計數(shù)額,包括已繳納的稅款、認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額以及銷項(xiàng)稅總計。這些數(shù)據(jù)需要與稅務(wù)申報表上報的數(shù)額相匹配,以確保稅務(wù)合規(guī)并準(zhǔn)確反映公司的財務(wù)狀況。

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快賬用戶4878 追問 2024-11-05 21:07

我認(rèn)為應(yīng)該一一對應(yīng),不差分豪

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齊紅老師 解答 2024-11-05 21:10

確實(shí),理想情況下,賬務(wù)記錄與稅務(wù)申報表的數(shù)據(jù)應(yīng)該完全一致,不差分毫。這樣可以確保財務(wù)透明度和稅務(wù)合規(guī)性,避免因數(shù)據(jù)不一致引起的稅務(wù)問題。維護(hù)良好的賬務(wù)記錄是非常重要的。

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快賬用戶4878 追問 2024-11-05 21:35

調(diào)平以后多出三千多,是怎么回事?是以前會計少交稅了嘛?

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齊紅老師 解答 2024-11-05 21:38

多出的三千多可能是由幾種情況造成的,比如以前的會計錯誤、稅率變動后的調(diào)整、或者是計算上的差錯。建議仔細(xì)審查相關(guān)的賬務(wù)記錄和稅務(wù)申報歷史,找出差額的具體原因。這樣可以確保未來的賬務(wù)和稅務(wù)申報準(zhǔn)確無誤。

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快賬用戶4878 追問 2024-11-05 23:43

以前的賬不是我做的,我也是從代理記賬公司接回來的賬。不是我做的我可以更正嘛?

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齊紅老師 解答 2024-11-05 23:45

可以的,即使賬務(wù)不是你做的,作為當(dāng)前的負(fù)責(zé)人,你有權(quán)利也有責(zé)任對發(fā)現(xiàn)的任何錯誤進(jìn)行更正。你可以審查以前的賬目和相關(guān)文件,然后進(jìn)行必要的調(diào)整。如果需要,可以與原代理記賬公司溝通,了解具體情況,以確保賬目的準(zhǔn)確性。

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是的,公司的賬務(wù)記錄應(yīng)該與稅務(wù)申報表中的數(shù)據(jù)保持一致。賬套中的余額表會顯示你提到的各項(xiàng)稅款的累計數(shù)額,包括已繳納的稅款、認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額以及銷項(xiàng)稅總計。這些數(shù)據(jù)需要與稅務(wù)申報表上報的數(shù)額相匹配,以確保稅務(wù)合規(guī)并準(zhǔn)確反映公司的財務(wù)狀況。
2024-11-05
同學(xué)您好,您可以重回之前會計計入營業(yè)外收入的分錄,然后減半征收的部分沖減稅金及附加
2024-11-05
你好,前任會計2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價稅合計數(shù)直接做到了主營業(yè)務(wù)成本。這個你可以調(diào)一下之前會計分錄,區(qū)分出來處理
2023-01-31
借,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)交增值稅,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-01-31
1.是的 2.是的 3.主表自動取數(shù)
2020-09-18
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