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8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,

2025-09-11 22:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-11 22:34

你好,不需要的,不用計(jì)提

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快賬用戶8818 追問 2025-09-11 22:36

但是我用進(jìn)項(xiàng)稅了,賬面不需要體現(xiàn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-11 22:40

進(jìn)項(xiàng)稅額借方有體現(xiàn)就可以了

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你好,不需要的,不用計(jì)提
2025-09-11
同學(xué),您好! 稅負(fù)=繳納的增值稅/當(dāng)月的銷售收入,您剛剛給的條件沒法求稅負(fù)
2022-07-04
您好,要看當(dāng)?shù)囟悇?wù)系統(tǒng)規(guī)定,若在8月增值稅申報(bào)前認(rèn)證抵扣,有的地區(qū)可以抵減8月銷項(xiàng)稅額。
2020-09-01
你好,不可以,8月開的才能抵扣
2020-09-02
你好;? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)比如? ? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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