您好玩是原來的股東要退股嗎?
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶,通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
老師,您好! 請教一個問題:原來股東進了一批原材料,做的分錄是,借:原材料 貸:資本公資。 現(xiàn)在股東要把這筆錢拿回,要以什么方式來處理更好呢?
老師,您好! 請教一個問題:原來股東進了一批原材料,做的分錄是,借:原材料 貸:資本公資。 現(xiàn)在股東要把這筆錢拿回,要以什么方式來處理更好呢? 借: 實收資本 ? ? ? 貸: 銀行存款 ? ? ?,老師是這樣處理嗎?直接沖回原來的入賬金額嗎?是否需要什么證明材料呢?
小規(guī)模公司出售二手車需要繳納1%都增值稅對嗎
老師,我們是做廣告設(shè)計服務(wù)的。網(wǎng)店的收入提現(xiàn)到公戶銀行卡。這筆收入沒有開票,是要申報未開票收入吧?
我們學(xué)了一月份的賬了,報稅怎么報?根據(jù)利潤表怎么報
老師好,請教一下,別人給我們開的發(fā)票,發(fā)票狀態(tài)是作廢的,勾選狀態(tài)是未勾選,就是這個發(fā)票已經(jīng)廢了,我們不能抵扣的哈,電子稅務(wù)局我們是可以查詢到發(fā)票信息的,還有二手車發(fā)票抵扣怎么勾選抵扣?。?/p>
總公司在上海,分公司在蘇州,總公司賣貨給分公司請問需要確認(rèn)收入嗎?總分公司都是單獨做賬的。還有總公司在申報企業(yè)所得稅的時候需要抵消內(nèi)部往來和收入嗎?
老師,小規(guī)模個體戶給抖音開了服務(wù)費發(fā)票,申報增值稅時,填寫在服務(wù),不動產(chǎn)那一欄嗎
老師企業(yè)所得稅季報中己計入成本費用的職工薪酬填個稅自然人扣徼端的那個數(shù)值 實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是那個
老師,進項票出現(xiàn)異常怎么反饋
老師,我公司是農(nóng)產(chǎn)品銷售公司,收購花生每斤3.8元/斤,銷售4元/ 斤,1320袋*49.5斤/袋*4元/斤=261360元。給對方開票加稅價格是261360+23522.4=284882.4元,老板的意思是不掙不賠的情況下加多少稅點(對方給我公司多少稅點?),麻煩老師給出稅點和計算公式,謝謝老師!
老師,發(fā)票勾選后顯示請先完成上一題是什么情況?按老師教的步驟操作的,不知道哪里操作失誤了
老師,不是退股,是他想把原來投入原材料那筆估價入賬的資本公積折成現(xiàn)金,現(xiàn)在想把錢取出來。要怎么處理更好呢?
現(xiàn)在的情況是,股東出資了就不能隨便再拿回去了,因為這個是屬于企業(yè)的資產(chǎn)了,想要拿走要么分紅要么退股
可是分紅得按20%來繳個稅了,老師,那沒有別的更好的方法了嗎?
別的合規(guī)的確實沒有其他太好的辦法因為他投入到企業(yè)的這個這就屬于公司的資產(chǎn)了
老師,能以當(dāng)時入賬錯誤為由嗎?把應(yīng)付帳款寫成實收資本了,這樣行嗎?改科目。
也只能是這么操作了,但是也存在風(fēng)險的
是的,就擔(dān)心平臺監(jiān)測到疑點,到時候下企業(yè)查賬問題就嚴(yán)重了,這樣本來是分配利潤得按20%納個稅,又變成偷稅漏稅了。。。。。。
對的,所以按照上面這么做是最正規(guī)的
謝謝老師,感恩
沒事,幫忙給個五星好評,多謝