這個籌建期做發(fā)生費用時間長,長期待攤費用開辦費,時間段做管理費用開辦費,別的固定資產(chǎn),原材料還是正常做的,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期 現(xiàn)在,后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本 最好是不要,叫老板打開備注投資款,前面借款,公司 有錢還給老板
請問下老師,我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司,有三個股東,我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費~開辦費好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請老師前輩指教,拜謝
請問一下老師:因為我們老板年前轉(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
龍老師早上好??!我們公司是2007年成立公司,前期公司注冊資本已經(jīng)注冊工商登記了,有的股東是代持顯明股東,后期因為生產(chǎn)經(jīng)營擴大投資,原股東和隱名股東繼續(xù)增資和新的股東加入投資,增加投資資本還沒有增加到工商注冊實收資本去做工商變更登記,今年9月前上報稅務(wù)局損益表中作帳把后期是股東投資款放在其它應(yīng)付款中做為借錢記帳,現(xiàn)在投資款都到位了,公司不再增加投資,想把超出工商注冊資本的各股東的投資款目前不轉(zhuǎn)為注冊實收資本去做工商登記,想調(diào)整轉(zhuǎn)為資本公積可以嗎?請咨詢龍老師應(yīng)該怎么調(diào)整好?如果這樣轉(zhuǎn)為資本公積今后有那些利害關(guān)系及稅收風(fēng)險?需要提前籌劃規(guī)避風(fēng)險應(yīng)做好那些防范措施?收到有空請回復(fù)!謝謝!
老師,我們公司22年6月設(shè)立,記賬公司沒有給做任何費用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費用通過“以前年度損益調(diào)整”和“其他應(yīng)付款”做進去嗎?因為設(shè)立的時候是三個朋友,法人是其中一個,沒有實收資本,公戶只存過一筆錢,買設(shè)備花了,日常費用都是我老板墊的。現(xiàn)在談好那兩個人退出了,我們打算5月份把法人變更為現(xiàn)在的老板了。轉(zhuǎn)讓價款會和原股東過下帳,然后用庫存現(xiàn)金把補去年費用的“其他應(yīng)付款”平了,可以嗎
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務(wù)大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費用,后來收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個人費用也在里面,也在支付公司一些費用,反反復(fù)復(fù)的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,每一次明細(xì)賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應(yīng)付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉(zhuǎn)到了個人卡,分錄是不是:借其他應(yīng)收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計小白,謝謝老師了
小規(guī)模時候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時開進項發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對方30萬預(yù)付款 3月份給對方開票含稅金額為1899000 4月份給對方開票含稅金額為2365400 4月份收到對方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會計科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營成本來呀,按什么比例計算成本費用???
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
您意思是前期購買的固定資產(chǎn)按固定資產(chǎn)做,管理費用就直接記開辦費
最好不要把老板墊付的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實收資本,那請問怎樣做會比較好,合理呢?對這個備注投資款不是很清楚他的意思程序
就掛你這個其他應(yīng)付款就可以
前面第一回說是對的,后面這個備注投資款就可以
不備注投資款這個掛其他應(yīng)付款就可以
那后期做這個分錄: 借:其他應(yīng)付款(轉(zhuǎn)投資) 貸:實收資本 這樣行嗎
不要這樣做,這個之前有學(xué)員反饋這樣做,稅局后續(xù)要求按捐贈收入多交企業(yè)所得稅,不建議這樣轉(zhuǎn)
那老師能告訴我分錄怎么做好啊,之前的款已經(jīng)付了,現(xiàn)在只是做個憑證
要讓老板走公戶存筆錢進去,然后再把錢轉(zhuǎn)給老板私人嗎: 借:銀行存款 貸:實收資本 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
借:銀行存款貸:實收資本借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款? ,是的,是這樣
借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費貸:其他應(yīng)付款~A 股東 是對的
這樣叫老板存一筆錢進去又馬上轉(zhuǎn)回給他會不會多走一步?jīng)]有意義,老板不知樂意不,一定要這樣走下程序嗎?
是,需要備注投資款下,不要其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)實收資本 ,這樣轉(zhuǎn)萬一 你稅局到時候要求你們按捐贈多交一道企業(yè)所得稅那不劃算,你叫對方過下就可以,
這過賬可以用老板另外一家公司的公賬轉(zhuǎn)到我們的公賬,我們再轉(zhuǎn)回他另外的公賬卡上好,還是讓他走私人賬戶,我們再單獨轉(zhuǎn)他私人賬戶啊
不能,這個只能他的私戶,備注投資款,轉(zhuǎn)他私戶,股東不是公司那最好是不要公司對公司轉(zhuǎn)賬
好的,謝謝
對了,他墊付的款都是以他另家公司的名義購買的,送貨單上都是開他另家公司的名稱,發(fā)票也是,有影響嗎
這個不能做新公司,需要這個都開你們這邊才可以,開另外公司,那只能另外公司做賬
那我拿著他們另家公司的原始單據(jù)(股東說把他們代付的款轉(zhuǎn)為投資)就不能做憑證了是嗎 ,那我該怎樣反映,我映像中我們這個公司之前買的東西都是按他另加公司的名義下采購訂單的,貨到了,就放我們倉庫
你是不是做內(nèi)賬,內(nèi)賬可以,外賬不能做,
名字都不是開你們公司做不了,除非發(fā)票換成你們公司才可以
是的,我只做內(nèi)賬,拿個憑證填寫下,那前面用應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)實收資本做內(nèi)賬也沒關(guān)系啊,稅務(wù)不會管吧
這個內(nèi)賬你直接轉(zhuǎn)實收資本就可以,可以
嗯,好的,謝謝,我沒做過外賬,菜鳥來著,以后有問題再向您請教
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了