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小規(guī)模銷售二手車需要繳納多少稅
公司銷售自購車輛,需要繳納增值稅嗎?有代開二手車發(fā)票給對(duì)方,但是二手車發(fā)票不需要繳納增值稅。
二手車公司小規(guī)模,增值稅如何繳納,
公司出售一張二手車需要繳納增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出售自己使用過的二手車需要繳納增值稅嗎?買的時(shí)候1萬,賣的時(shí)候8000.虧2000.按出售額8000繳納,還是按虧損2000繳納,謝謝
老師 你好我想請(qǐng)問一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個(gè)發(fā)票的項(xiàng)目名稱應(yīng)該怎么選
有不用寫本月合計(jì)和本年累計(jì)的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個(gè)人獨(dú)資個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個(gè)不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對(duì)前幾征稅?
老師,有這么一個(gè)問題,分錄如何做?在第三季申報(bào)所得稅時(shí),計(jì)算錯(cuò)誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時(shí)也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報(bào)表,所得稅是 9800, 這個(gè)分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個(gè)月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵扣怎么計(jì)算啊
老師,請(qǐng)問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對(duì)方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
您好,小規(guī)模公司出售二手車不一定都是交1%的增值稅,要看情況,如果是二手車經(jīng)銷企業(yè)賣收購的車,按0.5%交稅,計(jì)算式是含稅價(jià)除以1.005乘以0.005;如果是普通小規(guī)模公司賣自己用過的車,目前按1%交稅,計(jì)算式是含稅價(jià)除以1.01乘以0.01;但如果一個(gè)月總銷售額不超過10萬元且開的是普票,就免稅,不用交增值稅。
然后用不含稅價(jià)減去折舊后的原值的余額繳納所得稅是嗎
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然后用不含稅價(jià)減去折舊后的原值的余額,再減繳納的增值稅額就是所得稅的應(yīng)納稅額是嗎
?您好,不是,企業(yè)出售二手車的所得稅不是用不含稅售價(jià)減折舊后原值再減增值稅算出來的,正確方法是:賣車收入的不含稅金額減去這輛車按稅法規(guī)定的計(jì)稅基礎(chǔ)(一般是原值減已提折舊)后的差額,作為資產(chǎn)處置收益計(jì)入企業(yè)利潤(rùn),按25%或適用稅率交企業(yè)所得稅,而繳納的增值稅不從這里扣除,因?yàn)樵鲋刀愂莾r(jià)外稅不影響所得額。