?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,我這邊有個一般納稅人客戶他們家在網(wǎng)上開了個網(wǎng)店,每個月大概十萬以上的收入,他們用支付寶提現(xiàn)到公賬的,也沒有開票。網(wǎng)店這塊的收入除了在申報增值稅是時候報不開票收入,還有其他方法避免不交13個點(diǎn)稅的嘛?
老師,我們稅種認(rèn)定的技術(shù)合同,開發(fā)票開的是廣告服務(wù)~廣告制作,廣告服務(wù)~亮化工程,印花稅要申報這個廣告服務(wù)的收入嗎
我們主營業(yè)務(wù)是廣告,但是8月這期只有收到的廣告費(fèi)發(fā)票,8月沒有銷售收入廣告,我們?nèi)胭~做了成本,現(xiàn)在需要申報文化建設(shè)稅,這個報表里面的收入是按照什么金額入賬?
老師好,我客戶沒開票付的錢轉(zhuǎn)到法人私卡了。我們按照未開票收入申報的增值稅,現(xiàn)在我們要把私卡的錢轉(zhuǎn)入公戶,當(dāng)時我做的憑證是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入——未開票收入沒用到其他應(yīng)收款啊,而且是我們股東的銀行卡,這種情況下我們按照未開票收入申報了增值稅,把這錢按照投入資本轉(zhuǎn)到公戶不行嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,有一個網(wǎng)店的收入直接打到對公,以前的會計對這部分未開票的收入一直沒申報,我現(xiàn)在把網(wǎng)店這個收入直接申報可以嗎?
老師 你好我想請問一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個發(fā)票的項(xiàng)目名稱應(yīng)該怎么選
有不用寫本月合計和本年累計的明細(xì)賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨(dú)保管原始憑證資料??
老師,個人獨(dú)資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應(yīng)該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當(dāng)時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費(fèi)用 10000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領(lǐng)用木材原材料10萬。那么這個進(jìn)項(xiàng)稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
您好,是的,錢進(jìn)公戶就要報稅,不開票就申報為“未開票收入”,比如收到10000元,若增值稅率是3%,則申報不含稅收入10000/(1%2B3%)=9708.74元,增值稅額9708.74*3%=291.26元,做賬時借方記銀行存款10000元,貸方記主營業(yè)務(wù)收入9708.74元和應(yīng)交稅費(fèi)291.26元;如果以后客戶要發(fā)票,開票時再在申報表上把未開票收入項(xiàng)減掉。