你好,是的,就是填在這里了。
老師你好,小規(guī)模增值稅代開發(fā)票代開類型那一欄如果是應稅服務,那身板增值稅的時候這攔數(shù)據(jù)是不是應該填寫在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這里
開票開的建筑服務,填寫增值稅表的時候,是在銷售及服務那一欄填寫嗎?還是在下一欄也就是左邊那個服務,不動產(chǎn)銷售和無形資產(chǎn)銷售填寫。
12月剛成立的小規(guī)模商貿(mào)公司,同月給對外開了50萬的建筑服務類發(fā)票,但是要申報增值稅時第三欄自動填充了,怎么服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)第一欄填不進去?
老師,個體戶開了服務類的發(fā)票,但是報增值稅的時候服務類那一欄是灰色的,可以直接把服務費開票金額填到勞務,貨物那一欄申報嗎,都是免征增值稅,
老師,請問一下增值稅申報表小規(guī)模的,開了貨物發(fā)票,只有服務欄次可以填寫,填寫在服務欄 會不會有影響?。?/p>
老師 你好我想請問一下 我做水電 是材料帶安裝 現(xiàn)在要結(jié)工程款 我這個發(fā)票的項目名稱應該怎么選
有不用寫本月合計和本年累計的明細賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦