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老師,我公司是農(nóng)產(chǎn)品銷售公司,收購花生每斤3.8元/斤,銷售4元/ 斤,1320袋*49.5斤/袋*4元/斤=261360元。給對方開票加稅價格是261360+23522.4=284882.4元,老板的意思是不掙不賠的情況下加多少稅點(對方給我公司多少稅點?),麻煩老師給出稅點和計算公式,謝謝老師!

2025-10-23 19:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-23 19:12

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-10-23 19:18

老板,要想不掙不賠,你問對方要的稅點是0,因為咱們買花生能抵扣的稅比賣貨要交的稅還多,增值稅這塊自己不用掏錢。具體算一下:咱們買花生總成本是1320袋乘以49.5斤/袋再乘以3.8元/斤等于248292元,這筆錢能抵扣的進(jìn)項稅是248292乘以9%等于22346.28元;咱們賣貨不含稅收入是261360元,要交的銷項稅是261360乘以9%等于23522.4元;最后實際要交的增值稅是銷項稅23522.4元減去進(jìn)項稅22346.28元等于1176.12元,再加上大約12%的附加稅1176.12乘以12%等于141.13元,總稅金才1176.12加141.13等于1317.25元,這點稅金跟你261360元的銷售額比起來幾乎可以忽略,所以為了不虧本,你直接按成本價248292元加一點利潤賣就行,不用單獨再加稅點了

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快賬用戶6015 追問 2025-10-23 19:39

我可能沒說明白,以前不開票加0.2元,賣給對方,現(xiàn)在開票了就是開票產(chǎn)生的各種稅費,對方公司給出多少稅點?

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齊紅老師 解答 2025-10-23 19:42

?您好,開票產(chǎn)生的各種稅費,對方公司給出的稅點只要覆蓋你實際交的稅就行,具體算一下:你賣貨的銷項稅是261360乘以9%等于23522.4元,你買貨的進(jìn)項稅是248292乘以9%等于22346.28元,所以實際要交的增值稅是23522.4減去22346.28等于1176.12元,再加上這個稅額12%的附加稅1176.12乘以12%等于141.13元,總稅金就是1176.12加141.13等于1317.25元,這筆錢除以你的不含稅銷售額261360元,算出來的稅點大約是0.5%,所以對方給0.5%的稅點你就剛好不虧不賺。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-10-23
您好,對方是一般納稅人嗎?開票的稅率是13%吧?
2021-06-17
1.是的 2.屬于 3.出口可以退稅 4.出口銷售收入會計分錄: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額”做如下會計處理: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
2020-08-05
你好請把題目完整發(fā)一下
2021-12-20
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-15
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