你好,發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳嗎?如果是的話,按照勞務(wù)報酬1萬/1.01×80%×20% 假設(shè)1萬是含增值稅的。
老師請問,我們企業(yè)招了一些人員,負(fù)責(zé)制作音頻,每小時等于一個件,按照件數(shù)每月結(jié)算工資。這些人員基本穩(wěn)定,但是計件工資不一定,我們對員工沒有考勤,只是對件數(shù)核算,有時一個月一個人三五百元,也有時三四千元。這部分的費用應(yīng)該計入工資,還是勞務(wù)費呢?如果是勞務(wù)費,具體應(yīng)該怎么操作適合,代開勞務(wù)費發(fā)票?代扣個稅?是否需要繳納社保?
老師好!我司與客戶簽訂三年勞務(wù)服務(wù)合同,合同金額1400萬,每月開票31萬。請問我們的印花稅怎么計算呢,按合同總額一次計算,還是按每個月實際服務(wù)費來計算印花稅呢?這個稅是要客戶交還是我司交?該合同的印花稅率是0.3‰嗎?
老師早安!公司支付給”律師公司”的包年咨詢服務(wù)費5000元,請問1,這筆支出如果對方公司開票給我們,我們公司是否需要代扣代繳個稅?2,這筆支出算勞務(wù)費還是服務(wù)費?3,簽訂的法律顧問合同,印花稅稅率是多少呢?(麻煩老師把三個問題都回復(fù)下。謝謝)
請問各位老師 1、勞務(wù)居間費應(yīng)該怎么處理呀? (是一家金屬制造公司,分包了一部分的內(nèi)容給了個人(不是個體工商戶)我們給個人支付勞務(wù)費,承擔(dān)勞務(wù)票的稅點,個人給我們?nèi)ザ悇?wù)局代開發(fā)票)2、這種情況我們是不是還要做勞務(wù)報酬的代扣代繳呀,應(yīng)該怎么才能不做勞務(wù)報酬的代扣代繳而是做工資薪金的代扣代繳呢? 3、這種情況如果做居間費會更好一些嗎?
老師,想問一下,我們聘請了一個技術(shù)顧問,每個月要給她支付1萬元的勞務(wù)費。稅務(wù)已經(jīng)代開了1萬的發(fā)票,這部分個稅我需要按照什么稅率來計算呢?勞務(wù)嗎還是?具體怎么算呢…
你好,想問下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個人買社保,買多長時間才可以申請退稅?有沒有人數(shù)跟購買時間限制?這個社保年報截止時間是哪天
老師,一般納稅人申報增值稅,有購進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒有業(yè)務(wù),管理費用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請問海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時間是什么時候
CFR出貨,運(yùn)費是賣家出,請問開出口普通發(fā)票時.是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費
老師,銷售商品未收到款項,未開票,申報納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費還有推廣費,取得的進(jìn)項發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項稅額的,按公式計算不得抵扣的進(jìn)項稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費,不也是實木素板的成本么?,實木素板不是已經(jīng)繳納消費稅了,這兩萬為啥不能扣除
有的,備注欄有寫 “購買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個人所得稅‘,1萬是含稅價格,金額是9900.99,稅率是1%
那就用不含稅的金額*80%*20%,按照這個來計算
那就是個稅要代扣代繳1584.16元對嗎
是的,對的,是這么做的。