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老師,請問我們工會本月兩筆業(yè)務(wù),收到公司扣的員工部分會費收入2000,報銷一筆端午節(jié)費用3000沖備用金,請問這個月底的結(jié)余怎么入賬分錄,計算?請詳解謝謝

2024-09-19 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-19 12:25

同學(xué),你好 借:銀行存款? 2000 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費? 2000 報銷一筆端午節(jié)費用3000沖備用金 借:管理費用-福利費 3000 貸:其他應(yīng)收款 3000

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快賬用戶5720 追問 2024-09-19 12:31

老師,是工會的賬,科目好像不同

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齊紅老師 解答 2024-09-19 12:33

同學(xué),你好 工會的賬,也是有管理費用的

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同學(xué),你好 借:銀行存款? 2000 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工會經(jīng)費? 2000 報銷一筆端午節(jié)費用3000沖備用金 借:管理費用-福利費 3000 貸:其他應(yīng)收款 3000
2024-09-19
收到公司扣的員工部分會費收入時: 借:銀行存款(或現(xiàn)金) 2000 貸:會費收入 2000 報銷端午節(jié)費用沖備用金時: 借:職工活動支出 - 其他活動支出 3000 貸:庫存現(xiàn)金(或備用金) 3000 計算月底工會結(jié)余: 工會結(jié)余 = 期初結(jié)余 %2B 本期收入 - 本期支出。如果期初結(jié)余為 0,則本月結(jié)余 = 2000(會費收入) - 3000(端午節(jié)費用支出) = -1000。無需單獨做結(jié)余的分錄,結(jié)余情況反映在科目余額中
2024-09-19
您好,正在為您解答
2023-01-11
借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2024-08-12
1借:銀行存款 貸:財政撥款收入 借:事業(yè)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2借:銀行存款 貸:財政撥款收入 借:事業(yè)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(個人部分) 應(yīng)付職工薪酬-工資薪金(個稅部分) 3借:應(yīng)付職工薪酬-社保(個人、單位部分) 應(yīng)付職工薪酬-工資薪金(個稅部分) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款-社保 借:其他應(yīng)付款-社保 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 您好,希望我的答案對您有所幫助,如果滿意的話,麻煩給個五星好評哦,謝謝啦!
2023-01-11
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