您好,這個的話,是可以計算到工資里邊,勞務(wù)派遣公司支付的這個計入
比如說今年三月份申請下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢
老師可以說一下公司注銷流程,都需要哪些手續(xù),,怎么辦理嗎?
老師,銀行收款碼收到貨款,然后賣出去,扣除1%服務(wù)費(fèi),怎么賬務(wù)處理
老師,單位是一般納稅人,對外開具的普票,如果有進(jìn)項稅額,可以抵扣嗎?
老師,臨時召集股東會議的主體資格是答什么法條
會計交接需要交接什么現(xiàn)在?有什么需要注意的地方?
@董老師,你好,請問在線嗎
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?
老師好,想問一下 ,當(dāng)發(fā)票末認(rèn)證,但做到待認(rèn)證科目中,當(dāng)月交了增值稅,可因有張發(fā)票做了待認(rèn)證科目中,所以報表反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),沒關(guān)第吧
這是兩種情況,一種是企業(yè)支付勞務(wù)派遣費(fèi),另一種是勞務(wù)派遣公司支付勞務(wù)派遣費(fèi),這兩種都可以計算到工資基數(shù)嗎?注會考試題
你把你的題目發(fā)一下,我看看具體的說法上邊
?圖片可以打開嗎?第五和第六小問
看到了,現(xiàn)在給你解答
單位直接支付給派遣工的工資可以作為工會經(jīng)費(fèi)基數(shù),而支付給勞務(wù)派遣公司的工資通常不能作為用工單位的工會經(jīng)費(fèi)基數(shù) 。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第34號)規(guī)定,企業(yè)接受外部勞務(wù)派遣用工所實際發(fā)生的費(fèi)用,應(yīng)分兩種情況按規(guī)定在稅前扣除 。其中,按照協(xié)議(合同)約定直接支付給勞務(wù)派遣公司的費(fèi)用,應(yīng)作為勞務(wù)費(fèi)支出,不得作為工會經(jīng)費(fèi)基數(shù) 。而直接支付給員工個人的費(fèi)用,應(yīng)作為工資薪金支出和職工福利費(fèi)支出,其中屬于工資薪金支出的費(fèi)用,準(zhǔn)予計入企業(yè)工資薪金總額的基數(shù),可作為計算工會經(jīng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用扣除的依據(jù) 。
所以上面這個題,計算工會經(jīng)費(fèi)基數(shù)是2420(25000-800)是嗎?限額是2420*0.02
不是啊,題目說了800 是另外支付的
企業(yè)繳納工會經(jīng)費(fèi)時,是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計算工會經(jīng)費(fèi)限額,不是按實發(fā)工資計算工會經(jīng)費(fèi)是嗎
您好,那個25000按照這個來,800是單獨(dú)支付的
哦,明白了,計算基數(shù)還是25000,如果800萬不是另外支付就是2420是嗎
是的,這個理解的沒錯的