若是跨月,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方不能作廢或者紅沖
老師,我已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方還能紅沖嗎?
老師,收到發(fā)票,抵扣了,對(duì)方還能作廢或者紅沖嗎
請(qǐng)問,供應(yīng)商給我的發(fā)票我都認(rèn)證了,對(duì)方?jīng)]有我的紅字填開單能沖紅或者作廢嗎?
老師,您好!請(qǐng)問發(fā)票已抵扣,還能不能沖紅或者作廢
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方還能作廢或者紅沖嗎
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
那如果有退貨怎么處理呢老師
退貨,再申請(qǐng)紅字發(fā)票信息單,再根據(jù)單號(hào)開
申請(qǐng)信息單,根據(jù)單號(hào)開還不是開了紅字發(fā)票了嗎老師和紅沖有什么區(qū)別呢
老師在不著急有些
抵扣過的進(jìn)項(xiàng),需要購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表
紅沖是指賬務(wù)處理。
我們是購(gòu)買方,發(fā)生了退貨,貨款我們已經(jīng)收到了,那就是購(gòu)買方認(rèn)證了的也能開紅字發(fā)票對(duì)吧 老師,我們購(gòu)買方申請(qǐng)信息表他們開紅字發(fā)票,我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出對(duì)吧
是的,你的理解是對(duì)的。