你好,可以的,操作上是可以操作的了。
銷售發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了,那我還能作廢或紅沖嗎?
如果已開發(fā)票抵扣掉了,對方有作廢了或者紅沖的,實務(wù)如何處理
老師,收到發(fā)票,抵扣了,對方還能作廢或者紅沖嗎
老師,您好!請問發(fā)票已抵扣,還能不能沖紅或者作廢
請問,對方作廢發(fā)票我方還能抵扣嘛?或我方抵扣了對方還能作廢嗎?
CPA 財管,加班,是直接人工效率差異的原因,還是直接人工工資率差異的原因?
別人委托我們加工器械需要代繳消費稅嗎
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少比較合理呢?
老師,出口可以不用解密,手動填寫嗎?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍球賽,收到乙公司贊助費20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費!乙公司要求甲公司開票,
老師好,建筑公司上月預(yù)交增值稅和附加稅,這月該怎么報稅怎么抵稅呢?具體該怎么操作呢?
老師好,商場這個月開給我們一張今年的房租發(fā)票,怎么能做在6月份的賬里呢,具體該怎么處理呢?
為什么分公司的企業(yè)所得稅是25%
做內(nèi)賬算利潤時,還減營業(yè)外支出不
因為個人原因,單位不能給我申報個稅和繳納保險,那工資給我現(xiàn)金可以嗎?這種算勞務(wù)報酬嗎?
我不給她開信息表,對方也能紅沖嗎
你好實際上他可以自己開信息表的。
嗯嗯,就是我認(rèn)證了他自己也能開信息表對嗎
是的,開是肯定可以開的出來的。
嗯嗯,那這樣的話,我都認(rèn)證了抵扣了進賬,他卻紅沖了,那抵扣的進賬我也不知道,這怎么辦
你好,現(xiàn)在的話,如果紅沖了,你在勾選的時候,系統(tǒng)就會提示你的。
哦哦,以前不提示嗎,
你好,以前確實不提示,以前等你知道的時候,都是稅務(wù)局通知你的。
嗯嗯,那如果我先認(rèn)證的,對方還能紅沖不
你好可以的,剛剛說了,還是可以充的。
那這種情況下,我抵扣的進賬怎么辦,我也不知道他又紅沖了
你好,說了呀,現(xiàn)在的系統(tǒng)會提示你呀。
現(xiàn)在是我已經(jīng)認(rèn)證,他后紅沖的,這種情況下,在哪提示我,
你好,也是在那個勾選系統(tǒng)里面的。
哦哦,那這種情況下。我已經(jīng)抵扣了進賬。這個下月再轉(zhuǎn)出嗎,還是稅局就讓補稅?
你好,是的,這個一般就在下個月轉(zhuǎn)出就好了。
謝謝老師耐心解答
你好,不用客氣的了。