你好,可以的,操作上是可以操作的了。

銷售發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了,那我還能作廢或紅沖嗎?
如果已開發(fā)票抵扣掉了,對(duì)方有作廢了或者紅沖的,實(shí)務(wù)如何處理
老師,收到發(fā)票,抵扣了,對(duì)方還能作廢或者紅沖嗎
老師,您好!請(qǐng)問發(fā)票已抵扣,還能不能沖紅或者作廢
請(qǐng)問,對(duì)方作廢發(fā)票我方還能抵扣嘛?或我方抵扣了對(duì)方還能作廢嗎?
在會(huì)計(jì)方面,現(xiàn)在做的工作是會(huì)計(jì),有初級(jí)證,除了中級(jí)職稱要考(注會(huì)、高級(jí)根本考不過,也不考慮),還能考什么證會(huì)有價(jià)值?比如審計(jì)師?稅務(wù)師?經(jīng)濟(jì)師?有什么好的學(xué)習(xí)方法和哪個(gè)更性價(jià)比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計(jì)十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對(duì)方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫,那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的


我不給她開信息表,對(duì)方也能紅沖嗎
你好實(shí)際上他可以自己開信息表的。
嗯嗯,就是我認(rèn)證了他自己也能開信息表對(duì)嗎
是的,開是肯定可以開的出來的。
嗯嗯,那這樣的話,我都認(rèn)證了抵扣了進(jìn)賬,他卻紅沖了,那抵扣的進(jìn)賬我也不知道,這怎么辦
你好,現(xiàn)在的話,如果紅沖了,你在勾選的時(shí)候,系統(tǒng)就會(huì)提示你的。
哦哦,以前不提示嗎,
你好,以前確實(shí)不提示,以前等你知道的時(shí)候,都是稅務(wù)局通知你的。
嗯嗯,那如果我先認(rèn)證的,對(duì)方還能紅沖不
你好可以的,剛剛說了,還是可以充的。
那這種情況下,我抵扣的進(jìn)賬怎么辦,我也不知道他又紅沖了
你好,說了呀,現(xiàn)在的系統(tǒng)會(huì)提示你呀。
現(xiàn)在是我已經(jīng)認(rèn)證,他后紅沖的,這種情況下,在哪提示我,
你好,也是在那個(gè)勾選系統(tǒng)里面的。
哦哦,那這種情況下。我已經(jīng)抵扣了進(jìn)賬。這個(gè)下月再轉(zhuǎn)出嗎,還是稅局就讓補(bǔ)稅?
你好,是的,這個(gè)一般就在下個(gè)月轉(zhuǎn)出就好了。
謝謝老師耐心解答
你好,不用客氣的了。