借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
老師好!之前有一張進項發(fā)票,我們已經認證抵扣了,現(xiàn)在這張發(fā)票對方開了紅字,我們報稅的時候也做了進項稅額轉出,現(xiàn)在我想問問,賬上我要什么處理,謝謝
老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經做了進項認證抵扣了,但是老板要退貨,對方財務要開具紅字發(fā)票,請問,我這個月拿到紅字進項專票,應該怎么處理呢?做賬和報稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!
請問老師,我們是購貨方,進項發(fā)票已經抵扣認證,現(xiàn)在開具了紅字發(fā)票給對方,對方根據(jù)紅字信息表開具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
上個月取得的專票已經認證了,對方直接開具了紅發(fā)票綜合,但是我們不知道對方已經開具了紅字,請問我要怎樣查詢這張紅字發(fā)票的信息,是開具的紅字發(fā)票
老師,我公司是采購方,貨款已付,發(fā)票已經認證,現(xiàn)在供應商又給我們返利,讓我們開具了紅字發(fā)票,我們做了進項稅額轉出,折扣款抵扣應付貨,分錄怎么樣做?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。