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老師,我公司是采購(gòu)方,貨款已付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在供應(yīng)商又給我們返利,讓我們開具了紅字發(fā)票,我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,折扣款抵扣應(yīng)付貨,分錄怎么樣做?

2024-04-03 15:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-03 15:38

您好,這個(gè)的話,是貨款這部分抵扣對(duì)吧

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快賬用戶9386 追問 2024-04-03 15:42

老師,本來應(yīng)收,現(xiàn)在應(yīng)收抵扣應(yīng)付貨款了,分錄怎么做?,折扣是沒有退貨回去的,不用沖庫存,進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2024-04-03 16:25

這個(gè)的話就是相當(dāng)于你們借應(yīng)收賬款貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后轉(zhuǎn)出的這部分再和應(yīng)收賬款比較

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您好,這個(gè)的話,是貨款這部分抵扣對(duì)吧
2024-04-03
1.紅字發(fā)票及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 紅字發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字) 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 1.返利抵扣應(yīng)付貨款: 如果返利是直接抵扣應(yīng)付貨款的,那么在應(yīng)付賬款中體現(xiàn)這一抵扣。 借:應(yīng)付賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(如果是與增值稅相關(guān)的返利) 1.不沖減庫存: 由于折扣沒有導(dǎo)致退貨,因此庫存商品的數(shù)量和金額不需要調(diào)整。所以,不需要進(jìn)行庫存沖減的會(huì)計(jì)分錄
2024-04-03
你好,建議對(duì)方給你開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2020-12-14
你好,如果已經(jīng)認(rèn)證的話,需要開紅字發(fā)票信息表。
2020-08-21
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ? ? ? 然后按正常的分錄做
2022-03-11
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