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老師,我們是購買方,8月份拿到銷售方開具的增值稅專用發(fā)票,我們已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣了,但是老板要退貨,對方財(cái)務(wù)要開具紅字發(fā)票,請問,我這個(gè)月拿到紅字進(jìn)項(xiàng)專票,應(yīng)該怎么處理呢?做賬和報(bào)稅,麻煩老師都幫忙解答一下,謝謝!

2020-11-19 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-19 11:07

你好,做賬:借:庫存商品等? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 報(bào)稅,進(jìn)項(xiàng)附表有填進(jìn)轉(zhuǎn)出的地方

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快賬用戶4531 追問 2020-11-19 11:12

老師,做賬:是不是應(yīng)該是:借:銀行存款/應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)呀?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 11:15

這個(gè)商品你們也退了嗎?是的話你寫的分錄沒錯(cuò)

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快賬用戶4531 追問 2020-11-19 11:28

是的,好的,非常感謝老師的解答

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齊紅老師 解答 2020-11-19 11:29

不客氣,祝你工作順利!方便請五星好評一下,謝謝!

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你好,做賬:借:庫存商品等? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 報(bào)稅,進(jìn)項(xiàng)附表有填進(jìn)轉(zhuǎn)出的地方
2020-11-19
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng),負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù) 在申報(bào)時(shí)填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出項(xiàng)中;
2021-02-07
你好;? 沒有認(rèn)證; 退給對方; 你退貨做分錄即可; 之前你購貨做的啥科目的??
2023-05-04
同學(xué),你好 有截圖嗎
2024-05-24
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023-08-30
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