借庫存商品貸現(xiàn)金20, 借銀行存款30, 貸主營業(yè)務(wù)收入30, 假設(shè)不考慮增值稅。 收入減去成本,30-20這個就是你的毛利。
電商公司,我們公司實際要付款給供應(yīng)商100臺電器40萬貨款,但是供應(yīng)商平臺收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當(dāng)于我們還要付30萬給供應(yīng)商,但供應(yīng)商不愿意按100臺來開票,只肯按30萬減少數(shù)量來開票,因為每臺機器都有型號的,我們要按100臺對應(yīng)的型號開票給客戶,供應(yīng)商那邊覺得調(diào)整價格跟市場價有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺型號來開票的,這種情況,除了調(diào)整單價還有其他方法來解決嗎
問老師一個問題:房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票,就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費風(fēng)險,先不說所得稅認不認的問題,我們可能要補繳個人這部分的個稅?;蛘邲_減的時候進銷售費用?不管進哪個費用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險
問老師一個問題:房地產(chǎn)企業(yè)對對購買車位的業(yè)主進行現(xiàn)金返利,比如車位10萬,6年內(nèi)返還10萬,賬務(wù)怎么處理?業(yè)主是否對返利的金額應(yīng)開具發(fā)票?車位繳納后需開具發(fā)票: 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91743 應(yīng)交稅費-銷項稅 8257 第一年返利2萬: 借:主營業(yè)務(wù)收入 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在的問題就是返還的部分按道理對方要交稅開發(fā)票,就是對方無法開具發(fā)票的情況下我們怎么處理?直接根據(jù)協(xié)議入賬?這樣后期有稅費風(fēng)險,先不說所得稅認不認的問題,我們可能要補繳個人這部分的個稅?;蛘邲_減的時候進銷售費用?不管進哪個費用都有后續(xù)問題,賬務(wù)怎么處理,有哪些風(fēng)險
老師請教一下,這個難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進貨的。貨也不用發(fā)給我們,直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來只要我們進貨金額完成目標就有30萬的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個發(fā)貨平臺的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來進貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬,加上對方給的30萬返種,我的預(yù)付款里就是130萬可用。 在每次開票時,這30萬會分批票折在發(fā)票里。請問這個返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來? 1.收到發(fā)貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時我怎么入賬? 2.收到廠家票折的發(fā)票時我又怎么入賬?
汽車銷售行業(yè),上游企業(yè)給返利,這返利可以沖減車款,但凡用返利的都不開票、老板就想把返利全用了,就會出現(xiàn)一種情況,假設(shè):一臺車市場價30萬,可我們用返利10萬,現(xiàn)金20萬(現(xiàn)金開票),?單這車市場價格就是30萬,賣給客戶也是30萬。這那么從票面上看我們就是賺了10萬?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價或者是不含稅價入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
我這李返利10萬有沖減收入嗎,在什么地方體現(xiàn)呢
你們單位是收到返利的一方?怎么能沖收入?
人家別人支付的返利,他確認收入的時候,按照20萬借銀行存款,20的主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
廠里這10萬返利需要入賬嗎,要是從票面上看 我采購30萬 但廠里指給20萬票,(10萬返利不開票),我賣出去30萬,開票30萬。是不是我就等于轉(zhuǎn)了20萬?第一個10萬是30-20(票面差),第2個返利給的10萬? 是這樣理解嗎
廠里這10萬返利需要入賬嗎,要是從票面上看 我采購30萬 但廠里指給20萬票,(10萬返利不開票),我賣出去30萬,開票30萬。是不是我就等于賺了20萬?第一個10萬是30-20(票面差),第2個返利給的10萬? 是這樣理解嗎
不做 你做成本做30萬,但是人家只給你開了20萬的票,你還有10萬不允許抵扣所得稅,所以沒有賺。
我成本做30?但是那10萬沒有票我怎么做分錄呢?
10萬是廠里之前積累的返利,只是在系統(tǒng)上顯示數(shù)字,并不是公戶支出去的那方式,反正只要涉及用返利都不開票。
借庫存商品貸銀行存款20營業(yè)外收入10。 沒發(fā)票也可以做呀,只不過是匯算清繳納稅調(diào)增而已,賬上還是庫存商品。
我理順下,1.只要廠里給的所有返利未開票的都入營業(yè)外收入?所以只要用到返利金額,廠里都不開票,所以貸:營業(yè)外收入。其次成本就按照 營業(yè)外收入+開票金額定數(shù)字,借:庫存商品30貸:主營業(yè)務(wù)成本30.? 然后到匯算清繳只需要調(diào)增成本的不開票金額數(shù)字,同時還要申報營業(yè)外收入中價稅分離?是這個理解嗎?
第一個,我沒有告訴你做營業(yè)外收入,我告訴你的是借庫存商品貸銀行存款20,是你自己要做成本30的不是嗎?如果你做成本30沒有支付的那一部分,不就是做營業(yè)外收入,
那常規(guī)做法 是就按照票面金額入賬是嗎。廠里給你開多少就做多少當(dāng)成本,你賣出去多少就做多少收入?是嗎
對的,是這個意思的。
.那廠里給的所有返利未開票都入什么呢?廠里會根據(jù)你結(jié)算政策 給你好處,都返利到賬戶,但是這些唯一變現(xiàn)的方式就是買車抵扣。
返利,兩種做法。一種是別人給你開負數(shù)發(fā)票,就是按照折扣之后的來開,或者是你們單位給對方開服務(wù)類的發(fā)票。
是第一種,直接按照折扣之后的來確認成本就可以了。
一種是別人給你開負數(shù)發(fā)票,就是按照折扣之后的來開,說是這樣,我只要按照折扣后價稅來入賬對嗎?;蛘呤悄銈儐挝唤o對方開服務(wù)類的發(fā)票。入賬就是其他業(yè)務(wù)收入對嗎?
是的,對的,是這么做的。
若是廠里開票明細上顯示有折扣出現(xiàn),那返利不入賬 這就不算漏稅吧,有點暈
對的是的。本來開折扣就是按照折扣之后的來確認呀,沒有問題呀。
那30萬車,用10萬返利,票面就是20萬,沒有體現(xiàn)-10萬。同時我也沒開服務(wù)費費對方。那這返利10萬入什么?不如就算少做了這筆
對的是的,不少,沒有少交稅,正常。