可以的,會計做賬和申報稅有差異是正常的
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開了發(fā)票,做賬時做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對我們利潤表上的營業(yè)收入和我們增值稅申報數(shù)據(jù)不一致,少了這個固定資產(chǎn)清理這個數(shù)值,請問老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營業(yè)收入就能比對上
銷售固定資產(chǎn)開票,增值稅納稅表中計入了銷售額,但利潤表中由于是虧本專賣,沒有計入收入科目。所得稅季報顯示收入和增值稅申報表數(shù)據(jù)不一致,怎么處理
老師好,由于3月出售固定資產(chǎn),增值稅申報表收入15萬與利潤表是12萬收入,導(dǎo)致不一致,在做季度企業(yè)所得稅申報時,企業(yè)收入按開票數(shù)據(jù)15萬報嗎? 還是按12萬.
老師,請問利潤表收入數(shù)據(jù)和增值稅申報表收入數(shù)據(jù)不一致可以嘛?差了17萬,原因是報廢一輛小汽車做了固定資產(chǎn)清理科目
上月公司銷售固定資產(chǎn)(一臺汽車),做固定資產(chǎn)清理了,但是現(xiàn)在產(chǎn)生一個問題,增值稅申報表上面的本月計稅銷售額和金蝶出來的利潤表中營業(yè)收入相差了這臺汽車的不含稅開票額,是什么原因?
你好,請問企業(yè)所得稅第三季度表中職工薪酬怎么填?跟以前的表不一樣,
老師,企業(yè)所得稅表,實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬也就是指今年實際支付的應(yīng)發(fā)工資吧
老師好,請問殘保金什么時間申報?
你好老師,小規(guī)模納稅人9.30號有個殘疾人就業(yè)保障金申報顯示是預(yù)逾期未申報,這個一直都沒有和還要去申報嗎
老師好,利潤表上本年累計凈利潤153,858.13,老板不想交企業(yè)所得稅,能不能做暫估,該如何做?
印花稅我們應(yīng)該是買賣合同是吧 申報的時候填的是技術(shù)合同。老師這種情況怎么辦?
老師好,請問24年計提的所得稅費(fèi)用因為彌補(bǔ)以前年度的虧損沒交,一直掛在賬上,我應(yīng)該怎么處理?
預(yù)計申報表企業(yè)所得稅 應(yīng)付的薪資 賬務(wù)處理先申報個稅 但是實際沒發(fā) 從應(yīng)付工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款 后期有錢陸續(xù)補(bǔ)發(fā) 那個應(yīng)付職工薪酬借方需要把沒有付的摳出來嗎
你好 申報所得稅時 業(yè)務(wù)收入和業(yè)務(wù)成本的金額包括主營業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)的收入和成本對吧
公司購買二手車車輛,入賬
系統(tǒng)會不會預(yù)警的
不用管那個,可以合理解釋的
汽車出售整套分錄請發(fā)我下,是不是做固定資產(chǎn)清理的?
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入