可以的,會(huì)計(jì)做賬和申報(bào)稅有差異是正常的
我建筑安裝公司,出售固定資產(chǎn)車輛開(kāi)了發(fā)票,做賬時(shí)做了固定資產(chǎn)清理,但稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)比對(duì)我們利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入和我們?cè)鲋刀惿陥?bào)數(shù)據(jù)不一致,少了這個(gè)固定資產(chǎn)清理這個(gè)數(shù)值,請(qǐng)問(wèn)老師這該怎么辦?固定資產(chǎn)清理這個(gè)應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入么?這樣營(yíng)業(yè)收入就能比對(duì)上
銷售固定資產(chǎn)開(kāi)票,增值稅納稅表中計(jì)入了銷售額,但利潤(rùn)表中由于是虧本專賣,沒(méi)有計(jì)入收入科目。所得稅季報(bào)顯示收入和增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,怎么處理
老師好,由于3月出售固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表收入15萬(wàn)與利潤(rùn)表是12萬(wàn)收入,導(dǎo)致不一致,在做季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),企業(yè)收入按開(kāi)票數(shù)據(jù)15萬(wàn)報(bào)嗎? 還是按12萬(wàn).
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表收入數(shù)據(jù)和增值稅申報(bào)表收入數(shù)據(jù)不一致可以嘛?差了17萬(wàn),原因是報(bào)廢一輛小汽車做了固定資產(chǎn)清理科目
上月公司銷售固定資產(chǎn)(一臺(tái)汽車),做固定資產(chǎn)清理了,但是現(xiàn)在產(chǎn)生一個(gè)問(wèn)題,增值稅申報(bào)表上面的本月計(jì)稅銷售額和金蝶出來(lái)的利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)收入相差了這臺(tái)汽車的不含稅開(kāi)票額,是什么原因?
審計(jì)出22-24年審計(jì)報(bào)告,我發(fā)現(xiàn)22年23年資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)都加了點(diǎn)數(shù)額,然后在應(yīng)交稅費(fèi)那里加相同數(shù)額,這是正常的操作嗎,是不是覺(jué)得我們22-23年應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)額太小才這樣的,這是沒(méi)問(wèn)題的嗎
老師:有沒(méi)有開(kāi)的物業(yè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票模版能發(fā)一個(gè)看下嗎?
請(qǐng)問(wèn)收到4月份付款的發(fā)票,之前掛了預(yù)付,6月份收到發(fā)票,5月份還沒(méi)有結(jié)賬,可以入到5月份嗎?
運(yùn)輸公司施救費(fèi)計(jì)入那個(gè)科目
個(gè)體工商戶線上如何注銷
老師 公司員工報(bào)銷 憑票扣除 3% 5% 9% 各自都有哪些
我們是掛靠其他單位 掛靠方給其他單位開(kāi)發(fā)票開(kāi)的供貨清單 實(shí)際上是安裝維修的項(xiàng)目 然后掛靠方要求我們也開(kāi)進(jìn)來(lái)材料清單 那我們只能要求分包方給我們開(kāi)材料清單 但是分包方不開(kāi) 只能開(kāi)設(shè)備安裝 這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)銷項(xiàng)稅,在5月份已經(jīng)做賬報(bào)稅,到8月份又沖銷重做,形成了賬上銷項(xiàng)稅成負(fù)數(shù),這怎么調(diào)賬,分錄怎么寫?
你好,老師,這個(gè)月稅費(fèi)截止期是幾號(hào)???
公司注銷的時(shí)候,有應(yīng)收賬款,確實(shí)是收不回來(lái)了,怎么辦,
系統(tǒng)會(huì)不會(huì)預(yù)警的
不用管那個(gè),可以合理解釋的
汽車出售整套分錄請(qǐng)發(fā)我下,是不是做固定資產(chǎn)清理的?
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開(kāi)票 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票,減按2%申報(bào),只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入