根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際申報(bào)稅目,申報(bào)錯(cuò)了,就更正申報(bào)
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,跟客戶簽訂的技術(shù)開發(fā)合同,我們?cè)谏陥?bào)印花稅的時(shí)候,我們這個(gè)稅目是寫買賣合同,還是寫技術(shù)合同?
印花稅買賣合同是不是指的貨物,我們是做的運(yùn)營服務(wù),是不是申報(bào)技術(shù)合同,已經(jīng)申報(bào)買賣合同有啥英語么
印花稅是0,申報(bào)的時(shí)候有買賣合同和技術(shù)合同,我指申報(bào)了買賣合同金額0,技術(shù)合同未申報(bào),現(xiàn)在待申報(bào)里還顯示印花稅待申報(bào),是不是技術(shù)合同也要0申報(bào)呢,我要怎么修改申報(bào)表呢
老師 我們公司印花稅的應(yīng)稅稅目是“技術(shù)合同”,但是我們簽的合同是原材料、周轉(zhuǎn)材料的采購合同和商品的銷售合同,像這種情況需要繳納印花稅嗎?
老師,我們是餐飲行業(yè),我們的印花稅核的稅目有,技術(shù)合同和買賣合同,我們應(yīng)該怎么計(jì)算印花稅,按照那個(gè)稅目來計(jì)算
那這種情況,我更正3個(gè)季度的增值稅申報(bào),重新入賬能行不,這個(gè)會(huì)不會(huì)風(fēng)險(xiǎn)也大
老師請(qǐng)問,怎么在稅務(wù)局系統(tǒng)上查一二季度的申報(bào)報(bào)表?
公司給代管賬戶付的款而且開了票怎么寫會(huì)計(jì)分錄,
小規(guī)模納稅人,減免的2個(gè)點(diǎn),所得稅納稅表上,用填到營業(yè)外收入那嗎,系統(tǒng)上有提示
購承兌50000付款49800,憑證怎么做
社保調(diào)基和財(cái)務(wù)做賬有哪里需要調(diào)整嗎?比如補(bǔ)繳1-9月份上調(diào)保險(xiǎn)部分
生產(chǎn)企業(yè)多道工序在半成品下面怎么設(shè)置明細(xì)科目
老師,同一張發(fā)票上,可以開產(chǎn)品和勞務(wù)嗎?都是13%的稅率
老師,個(gè)體戶,個(gè)人經(jīng)營所得1-9月有收入,沒有成本,預(yù)估填可以嗎,投資者減除費(fèi)用專項(xiàng)扣除怎么填
老師好!企業(yè)所得稅申報(bào)頁面現(xiàn)在有一個(gè)新增職工薪酬,已經(jīng)計(jì)入成本的職工薪酬是指產(chǎn)線員工直接人工成本吧?管理部門職工薪酬不算的吧?實(shí)際發(fā)放員工薪酬是指已經(jīng)發(fā)了的部分嗎?計(jì)提未發(fā)的不算吧
老師更正申報(bào)里邊好像只能改金額,稅目改不了?
重新采集稅目申報(bào),錯(cuò)誤的申報(bào)0申報(bào)就行
老師,稅款繳過了
那么只有去稅務(wù)大廳處理了
老師,如果稅款和稅率都是一樣的,還有必要改嗎?
稅目不對(duì)也不行的,必須要改