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老師,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費后已交稅金還有貸方余額,怎么做科目做成0,其他都對上了,謝謝

2024-08-09 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-09 10:48

同學(xué),你好 應(yīng)交稅費后已交稅金還有貸方余額?? 你是不是有稅沒有繳納

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快賬用戶4620 追問 2024-08-09 10:48

都繳納了,賬做錯了的

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齊紅老師 解答 2024-08-09 10:51

同學(xué),你好 那你知道是哪一筆做錯了嗎?

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快賬用戶4620 追問 2024-08-09 10:53

不知道呀,查了很久時間也好幾年的了

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齊紅老師 解答 2024-08-09 10:54

同學(xué),你好 那你調(diào)整科目用以前年度損益調(diào)整來做

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快賬用戶4620 追問 2024-08-09 10:55

麻煩老師幫我寫一下會計科目,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-09 11:07

同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費后已交稅金 貸:以前年度損益調(diào)整

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同學(xué),你好 應(yīng)交稅費后已交稅金還有貸方余額?? 你是不是有稅沒有繳納
2024-08-09
你們是一般納稅人還是小規(guī)模,這個已交稅金是一般納稅人當(dāng)月繳納,當(dāng)月才做的。
2023-10-11
不一定,需要看明細(xì),要是進項稅額大于銷項稅額,也是借方 ,這個不影響可以
2020-11-29
你好!是多計提了還是繳納的忘做了
2021-04-06
?你好;? ? 你這個怎么還有三級科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個實際要繳納不??
2022-06-07
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