沖銷原 3% 稅率的收入及稅款(假設(shè)某筆原收入含稅金額 103 元,原分錄:借:銀行存款 103 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 3)沖銷時:借:主營業(yè)務(wù)收入(2022-2025 年各期) 100應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(小規(guī)模簡易計稅) 3貸:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 103 按 13% 稅率重新確認(rèn)收入及稅款含稅金額不變(仍為 103 元),不含稅收入 = 103÷(1%2B13%)≈91.15 元,銷項稅額 = 103-91.15≈11.85 元借:銀行存款 / 應(yīng)收賬款 103貸:主營業(yè)務(wù)收入(2022-2025 年各期) 91.15應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 11.85 補(bǔ)提應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅每期應(yīng)補(bǔ)稅額 = 11.85-3=8.85 元借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 8.85貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 8.85 繳納補(bǔ)繳稅款時借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 8.85貸:銀行存款 8.85 小規(guī)模納稅人期間的進(jìn)項發(fā)票不能抵扣政策規(guī)定:小規(guī)模納稅人進(jìn)項稅額不得抵扣,且轉(zhuǎn)為一般納稅人后,此前的進(jìn)項發(fā)票也無法追溯抵扣。因此,2022-2025 年作為小規(guī)模納稅人取得的進(jìn)項發(fā)票,即使未抵扣,現(xiàn)在也不能補(bǔ)抵扣,賬面無需處理(原已計入成本 / 費(fèi)用的,保持不變)。 若已轉(zhuǎn)為一般納稅人從轉(zhuǎn)為一般納稅人當(dāng)期起,取得的進(jìn)項發(fā)票可按規(guī)定抵扣,賬務(wù)處理為:借:原材料 / 費(fèi)用等應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款等
我們是商業(yè)管理公司,出租房屋和物業(yè)管理,收公攤能耗,電費(fèi),房子不是我們的,對外出租有商鋪有公寓類型的 問題一,公攤能耗是合同里約定的,按每間每月收取固定金額,這個之前我們問過稅審,稅審意見是我們主營是9個點的租賃,可以依據(jù)主營,公攤能耗收入按9個點收取,我們開票也是9個點開的這個沒問題吧 問題二我們有收電費(fèi),開具13個點銷售貨物發(fā)票,可是我們增值稅申報表附表一13貨物銷售額那里是灰色的填不了,13的服務(wù)和無形資產(chǎn)不動產(chǎn)是藍(lán)色的,是為啥尼?這家單位2年之前是個餐飲公司,后面改為商業(yè)管理公司,有些項目剛運(yùn)營,售電這塊都9月才有開票 問題三租出的商戶籌開期間有收取商戶裝修水電費(fèi),現(xiàn)場管理,垃圾清運(yùn)費(fèi)用,都是未開票的,當(dāng)時賬上確認(rèn)收入是按去掉9個點來算的,這樣對嗎?不對的話,應(yīng)該按哪個來,增值稅申報表怎么填?賬怎么調(diào)整
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
請問老師,以前不懂,稅務(wù)局查到,有的進(jìn)項沒有,開了銷項,這個之前沒有過賬的,就是進(jìn)銷少,銷項多了,稅務(wù)局說你沒有東西進(jìn)來,你還開票出去,懷疑虛開的,叫我把少的進(jìn)項補(bǔ)上,有的單位叫我全部重新轉(zhuǎn)公賬,有的叫我稅錢轉(zhuǎn)私,這個分錄分別應(yīng)該是什么樣的?以前沒有過入庫的。 請問老師,有的小東西無法取得進(jìn)項發(fā)票只有付款憑證,然后去年我開出了銷項發(fā)票,這個跨年的應(yīng)該怎么做分錄呢? 請問老師,以前年度與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的不可以抵扣的進(jìn)項稅額現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來,這個分錄是什么呢? 不太懂,請老師幫忙解答一下,謝謝!
老師您好,我有三個問題請教: 1、如果支付寶收支公司業(yè)務(wù)流水,記賬的時候需要每張賬單的回單,還是就交易流水作為記賬憑證呢? 2、沒有開發(fā)票的自然人銷售貨物怎么做賬呢?原始憑據(jù)是什么呢? 3、一般納稅人專票的進(jìn)項認(rèn)證抵扣,是必須對應(yīng)銷售或許的進(jìn)項,還是是公司除開非員工福利以外的專票都可以作為進(jìn)項抵扣呢?
我這有幾個問題想請教您一下, 一、乙方(電力安裝企業(yè))給甲方開完發(fā)票,甲方應(yīng)該支付給乙方的把農(nóng)民工工資,打到甲方自己的農(nóng)民工賬戶里了,那乙方怎么做賬?。?二、乙方(電力安裝企業(yè))增值稅按項目既可以簡易征收又可以抵扣繳納嗎?簡易征收能抵扣進(jìn)項稅嗎? 三、企業(yè)所得稅是2019年5月開始是查證征收的,之前都是核定征收的,但是當(dāng)?shù)囟悇?wù)局說是從2018年年末就開始查賬征收了,但是企業(yè)所得稅申報表格式是第三季度改成正常25%繳納了(1-5月的成本大多數(shù)是農(nóng)民工工資,還沒有資金打款的流水),這種情況是按稅務(wù)局說的從19年年初就開始查賬征收企業(yè)所得稅還是從5月以后開始查賬征收啊?如果從5月以后開始查賬征收,企業(yè)所得稅匯算清繳又得咋報???
個體是查賬征收,很多支出的成本費(fèi)用沒有取得發(fā)票,但是實際都是支出了,只有收據(jù)流水這些真實發(fā)生的,這種報稅的時候要做納稅調(diào)整嗎?還是說個體收到的收據(jù)都可以入賬?減少利潤
購買的攝像探頭,同時帶有軟件系統(tǒng)。軟件系統(tǒng)金額大于實物。這怎么入帳,一起入固定資產(chǎn),還是無形資產(chǎn),還是分開入帳
退貨發(fā)票金額-100(普票),入庫金額-80,差額屬于營業(yè)外收入。 老師好,請問怎樣做分錄?
老師,我們有一個股東,想從公賬上借款10萬。還他的信用卡,明天再還回來,算借款。可以嗎?
行政事業(yè)單位無法償付的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為其他收入為什么不做預(yù)算會計
老師您好,這個月計提折舊我應(yīng)該怎么做分錄,辦公桌椅已經(jīng)計提完,應(yīng)該怎么處理
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,公司可以開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票與貨物銷售發(fā)票,比如目前開票額度五十萬,如果想增額服務(wù)發(fā)票五十萬提到一百萬,可以提交服務(wù)合同申請嗎?還是要提交購銷合同申請?謝謝老師
三個月0申報,是不是需要交1元防止風(fēng)險
老師小規(guī)模可以開3%的普票嗎
老師 你好 定額戶發(fā)票額度能調(diào)額嗎