同學,你好
計入其他
老師,我們承租別人的房產(chǎn)用來辦公,支付的押金,我們做賬是掛其他應收款還是其他應付款?
老師,現(xiàn)金支付的房租押金,對公支付的房租,押金入賬是不是計入其他應收款?
支付購買的辦公用品,計入哪個現(xiàn)金流項目?是計入購買商品接受勞務還是其他?
購買的辦公用品,入庫了走哪個現(xiàn)金流項目?屬于購買商品還支付其他現(xiàn)金流項目
門店支付的取暖,物業(yè),水電費,房租,這些的現(xiàn)金流量是什么,是屬于支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金還是購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金
上期留抵稅額是指哪一個數(shù)?
公司9月份的報關單有2個金額錯了,后續(xù)可能需要修改報關單金額,對應的采購發(fā)票我是否可以暫停勾選,或者勾選不申報退稅,還請老師幫忙給一個建議哈,謝謝
小規(guī)模納稅人按優(yōu)惠稅率1%入賬,享受2%優(yōu)惠如何做會計分錄
那收工的憑證要記錄嗎? 還是說有紙質版的,或者一些必要線下的內容做憑證記錄起來
老師 由于改了前面幾個月的賬 導致前面兩個季度的報表跟申報的有一些出入 可以根據(jù)一、二季度現(xiàn)在的賬載金額直接去把前面申報的兩個季度報表更改嗎?更改前面報表,會引起稅務稽查嗎?
員工到手工資是4000元,個人承擔社保435.7元,在填個人所得稅時,本期收入要填4000元,還是4435.7元
請問老師,賣給客戶的商品,因質量問題,不收回商品,又重新給客戶發(fā)了一個,只收取了運費,這種怎么做賬務處理呢?要是需要交增值稅,稅務報表怎么報呢
老師,公司2024年本來虧損60萬,稅局不認可報銷的費用有20萬,那這種情況用不用在補稅
我在小紅書里看到跨境電商用更換香港公司為主體去規(guī)避申報數(shù)據(jù)。說是可以解決無票采購的問題,什么大陸的公司只做服務商的部分,香港公司來銷售收款。老師,香港公司采購不用單據(jù)的嗎?還是說invoice發(fā)票可以隨便開,所以她們不怕,但是香港公司收了款怎么能合法的回來?如果是銷售過億的企業(yè),那點服務商的費用估計不夠吧?
服裝電商,一年銷售額一千多萬,幾乎沒有成本發(fā)票,現(xiàn)在電商平臺還沒有綁定公司。 這個怎么處理。 如果綁定公司了是屬于一般納稅人嗎