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老師,你好! 我增值稅進(jìn)項”借方“和銷項”貸方“都做好了,現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)”未交增值稅“科目下,以前我是直接結(jié)轉(zhuǎn)的。借:銷項 貸:進(jìn)項 未交增值稅 好像是說有借方專欄和貸方專欄,不能這樣子做是嗎?正確的結(jié)轉(zhuǎn)做法應(yīng)該是怎么樣的,謝謝老師

2023-02-06 16:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-06 16:34

你好;? 不對的哦;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?

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快賬用戶2194 追問 2023-02-06 16:38

先用”轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡是吧?那銷項稅不是貸方專欄嗎?{借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。}那這個結(jié)轉(zhuǎn)是不是轉(zhuǎn)到借方去了?那還算”貸方專欄“嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 16:41

你好1; 是的 ;2.? ? ? ? ?是的;結(jié)轉(zhuǎn)分錄看我? ?上面寫的??

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快賬用戶2194 追問 2023-02-06 16:44

其實我就是沒搞懂,借方轉(zhuǎn)欄的意識?是不是除了結(jié)轉(zhuǎn)可以放貸方,其他情況下不能走貸方??老師,為什么一定要過渡一下呀?

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齊紅老師 解答 2023-02-06 16:48

你好1;? ? 你說的那個科目? ? ;? 轉(zhuǎn)出未交增值稅的話; 是需要 過度的??

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你好;? 不對的哦;? ? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2023-02-06
你好,不需要把進(jìn)項和銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)平的。 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023-09-18
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷524642.35 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 524642.3-509570.94=15071.36 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)509570.94
2024-05-07
您好,1是的,2不可以,這個是標(biāo)準(zhǔn)
2022-03-02
你的意思是現(xiàn)在進(jìn)項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2023-11-14
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