“工資薪金支出”:填寫該員工全年計入 “管理費用” 的工資總額(即實際計提或發(fā)放的工資數(shù))。 其他職工薪酬項目(如社保、福利費等):若為該員工繳納了社?;虬l(fā)生福利費,按實際金額填寫;若無,則填 0。
老師,臨時工的工資,是企業(yè)發(fā)放的,一個人每個月300元,企業(yè)基本上每個月都有3~5個這樣的支出,當時做了管理費用-勞務(wù)費了,貸的銀行存款,這個也算應(yīng)付職工薪酬嗎?匯算清繳填工資時要算這個嗎
老師,這兩表,一個是期間費用,那就是管理費用下的工資,還有個表是職工薪酬支出,這個是不是取值應(yīng)付職工薪酬,那么這兩個數(shù)就不一致了,因為,我應(yīng)付職工薪酬借方也有對應(yīng)主營業(yè)務(wù)成本
申報殘疾人就業(yè)保證金的時候,有一個上年在職人工人數(shù)這個怎么填呢,我做的這個企業(yè),企業(yè)所得稅上面的人數(shù)是7個,平時做賬工資表發(fā)工資的人是3個,個人所得稅申報的人數(shù)是6個人,按哪一個填呢
求助企業(yè)所得稅匯算清繳,老師去年8月份新成立的企業(yè)沒有正常經(jīng)營,所以職工薪酬做賬記到了管理費用-開辦費這一項,年報職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里需要填寫工資薪金支出的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們有一筆2021年退回來的工會經(jīng)費140元,當時用的:應(yīng)付職工薪酬/和管理費用這兩個科目,但是今年沒有業(yè)務(wù)也沒有費用,這個小規(guī)模公司連個稅都是零申報,我要把你之前分錄反過來做了,管理費用就是負數(shù)了
一般納稅人也要指個人經(jīng)營所得嗎?
比如第一季度,利潤30萬,所得稅時用以前年度虧損彌補了。第二季度累計利潤50萬,那如果用以前年度虧損彌補是彌補50萬,那這50萬包括第一季度的30萬嗎?
你好,開的服務(wù)費申報印花稅選哪個合同?
老師,你好,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上一年度的的匯算清繳有一筆幾萬塊成本是沒有發(fā)票的,但是沒有做納稅調(diào)增,賬上是有很多其他成本的發(fā)票一直掛著賬,實際上公司是虧損的,還退了稅費的,這種情況還要更正申報嗎?
每月做賬順序是怎樣的
房產(chǎn)稅跟城鎮(zhèn)土地使用稅只申報了,還沒有交款,在一戶式查詢申報信息查詢里是查不到報表的嗎
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
申報個稅,提示繼續(xù)保持或者從1月開始更正,因為我換了電腦,這個怎么操作呀?
進項稅額轉(zhuǎn)出是不是需要手動填寫?
一個公司,待抵扣有10幾萬,收入不大,這種情況,還要增多收進項票嗎?實實在在的支出,對方可以給我們專票,也可以給我們普票,我們有一般納稅人,還有小規(guī)模納稅人的主體,兩個主體都不缺成本
資產(chǎn)損失,產(chǎn)品賣虧的也算嗎?
同學你好 是的,算的哦
老師,那這個資產(chǎn)損失是填1-9月的,還是7-9月的?填賣的錢(如10萬-固定資產(chǎn)殘值的錢8萬=2萬)損失填2萬嗎
同學你好 對的 填損失的兩萬
是填1-9月的合計,還是只填7-9月的數(shù)
填寫1-9月的就可以的哦