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老師,您好!我們公司6月份是小規(guī)模,7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售,銷售圖書和玩具,全是未開(kāi)票收入,每個(gè)季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價(jià)來(lái)交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票,稅額直接進(jìn)的成本,同時(shí),也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅。7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額,同時(shí)這家供應(yīng)商還開(kāi)了一張1020的專票。 問(wèn)問(wèn),這筆業(yè)務(wù)7月的賬我應(yīng)該怎么做呢?謝謝!

2024-08-01 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-01 11:25

這是發(fā)生再6月份的業(yè)務(wù),所以還是需要全額計(jì)入成本,只有在7月份之后發(fā)生的業(yè)務(wù)才能正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金。

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快賬用戶7220 追問(wèn) 2024-08-01 11:30

也就是說(shuō)7月的藍(lán)字發(fā)票做正常抵扣,紅字發(fā)票抵減成本和收入

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齊紅老師 解答 2024-08-01 11:33

是的,紅字發(fā)票正常沖抵原計(jì)入的成本,7月份新開(kāi)的發(fā)票如果是7月份的業(yè)務(wù)那么就可以正常用于抵扣

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快賬用戶7220 追問(wèn) 2024-08-01 11:42

因?yàn)榧t字發(fā)票6月也確認(rèn)了收入,是不是就抵減7月的收入

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齊紅老師 解答 2024-08-01 11:46

嗯,沒(méi)有跨年的話直接抵減這個(gè)月的收入是可以的

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快賬用戶7220 追問(wèn) 2024-08-01 12:36

好的,謝謝!

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齊紅老師 解答 2024-08-01 12:38

不客氣,祝你平安喜樂(lè)步步高升!

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這是發(fā)生再6月份的業(yè)務(wù),所以還是需要全額計(jì)入成本,只有在7月份之后發(fā)生的業(yè)務(wù)才能正常抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金。
2024-08-01
紅沖的640需要看你原始的憑證是如何編制的
2024-08-07
你好,那這個(gè)產(chǎn)品是幾月份銷售出去的?你準(zhǔn)備生了一般納稅人抵扣增值稅嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
2024-08-01
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)紅沖的直接沖減就可以
2023-01-13
您好,同學(xué),預(yù)付不能作為成本,因等消費(fèi)了才能入賬啊
2020-11-25
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