你好;? 1. 你去申請(qǐng)修改即可; 你是不是分錄沒有作對(duì)哦? ?? 你 不管系統(tǒng)怎么報(bào)的; 你都要按照你實(shí)際開票 和紅沖發(fā)票來做賬; 體現(xiàn)你多繳納稅費(fèi)的哦? ?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
去申請(qǐng)修改 是啥意思,
? ?1.? ? ?意思是你申報(bào)表 如果都是報(bào)對(duì)了就不用管; 如果報(bào)錯(cuò)了申報(bào)表數(shù)據(jù)的去修改下; 2.? 保證 你的賬上數(shù)據(jù)和你? 發(fā)票一致即可? ?
申報(bào)現(xiàn)在不用管了 沒錯(cuò),現(xiàn)在是我賬務(wù)處理 要怎么做?
?你好 ;? 賬上你就按照發(fā)票來走;? 你不是開了1%的發(fā)票 ;? 在紅沖了1%發(fā)票 ; 在開正確發(fā)票嗎? ?; 你就按照這三張發(fā)票的情況去做分錄。? ? ?
那你看余額吧,我是按照正常流程走的,余額肯定不對(duì)
假如:現(xiàn)在補(bǔ)一筆10月份分錄, 摘要是交納7-9月份三季度增值稅 借:應(yīng)交增值稅 10165.05 貸:銀行存款 10165.05 這個(gè)就是我紅沖1,接著開的正確3,實(shí)際上我多交的增值稅 就是1718.45 元 這筆金額
1. 是的; 最終看你? ? ?最后開正確發(fā)票后的 余額核對(duì) 和你申報(bào)表一致即可? ?