您好,更具您的描述,關(guān)于利潤(rùn)的計(jì)算方式是正確的,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅,還要關(guān)注一下,是否存在納稅調(diào)整的情形,如果不存在納稅調(diào)整,那就是直接按照賬面利潤(rùn)乘以適用的稅率來(lái)計(jì)算繳納。 然后小規(guī)模納稅人開(kāi)普票,季度您沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),所以不需要交增值稅。 您的分析是正確的,希望能幫到您。
老師,我們是代賬公司的,交接過(guò)來(lái)一家個(gè)體戶,但是對(duì)方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬,所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票,每個(gè)季度需要給客戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,那個(gè)數(shù)自然也不準(zhǔn)確了,我想問(wèn)下這個(gè)個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅季報(bào)不是預(yù)繳嗎,這個(gè)是不是沒(méi)有什么影響,等到匯算清繳時(shí)候就得嚴(yán)格按照開(kāi)的發(fā)票確認(rèn)一年的收入跟成本了?是不是這樣?那么如果這個(gè)個(gè)體戶都是從批發(fā)市場(chǎng)個(gè)人進(jìn)貨沒(méi)有成本票,怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬(wàn)元,還沒(méi)有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報(bào)數(shù)字申報(bào)表顯示31萬(wàn)元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開(kāi)了一家71000元,找到稅務(wù)說(shuō)在第四季度紅沖發(fā)票,這個(gè)月就按抄報(bào)的數(shù)字來(lái)交稅,因我公司原因從10份以后我們不開(kāi)增值稅發(fā)票,我想問(wèn)下個(gè)月第三季度錢(qián)可以申請(qǐng)退款嘛。
1.每天收入總數(shù),我要做一個(gè)借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(是3%的稅率對(duì)吧) 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金(這個(gè)分錄對(duì)嗎)還是借庫(kù)存現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購(gòu)人備用金(直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他)每天都有支出的費(fèi)用票據(jù),我就會(huì)相應(yīng)做好分錄,借制造費(fèi)用或銷(xiāo)售費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請(qǐng)問(wèn)是正確的嘛?然后你說(shuō)我們進(jìn)貨的時(shí)候需要發(fā)票,那我們就讓供應(yīng)商給我們開(kāi)發(fā)票,(普票)但是個(gè)體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊,我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎?只要季度不超過(guò)30萬(wàn)的發(fā)票,就是免征的。是這個(gè)意思么。所以我們問(wèn)供應(yīng)商要發(fā)票的時(shí)候每月總計(jì)小于10萬(wàn)就可以?個(gè)體戶交的是個(gè)人所得稅,不管交不交稅,分錄都需要做對(duì)嗎? 做與不做這兩個(gè)分錄分別怎么做呢,如何計(jì)算的呢?
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無(wú)錢(qián)收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在11月把無(wú)票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開(kāi)的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開(kāi)票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問(wèn)題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開(kāi)的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
我想請(qǐng)教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過(guò)來(lái),我進(jìn)行了價(jià)稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷(xiāo)售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月中的時(shí)候,客戶要求開(kāi)20000元的發(fā)票給他,然后開(kāi)票稅金是安8個(gè)點(diǎn)來(lái)收對(duì)方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額1600元,現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)的,問(wèn)題一:我現(xiàn)在銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額問(wèn)題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對(duì)不上,我怎么處理這幾個(gè)問(wèn)題,分錄分別怎么做
老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開(kāi)票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開(kāi)票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問(wèn)一下,我公司基本就沒(méi)有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
老師,為什么這題的增值稅不算在成本里面
老師您好 這里的生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本 和 生產(chǎn)成本-輔助生產(chǎn)成本 請(qǐng)問(wèn)在什么情況下用這兩個(gè)明細(xì)科目?
老師,匯算時(shí)先上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表,這年度報(bào)表就是第四季度的報(bào)表嗎?
老師,你好,上個(gè)月開(kāi)票才5萬(wàn)塊,可以不交稅,進(jìn)賬發(fā)票多抵扣點(diǎn)可以吧
你好,請(qǐng)問(wèn)金蝶軟件自動(dòng)生成的報(bào)表分析利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債債表的勾稽關(guān)系,數(shù)據(jù)沒(méi)對(duì)上,是什么地方出現(xiàn)了問(wèn)題?
老師,合作社需要交殘保金嗎?
不管客戶付沒(méi)付錢(qián) 只要我開(kāi)票給了對(duì)方,都算在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上,是不是? 另外我如果這幾天從供應(yīng)商那里進(jìn)貨136721元的貨,并且要對(duì)方開(kāi)普票給我。如果這樣的話,那我的利潤(rùn)就是130000+125340-143655.72-136721=-25036.72那就不用交企業(yè)所得稅了。是不是? 如果我從供應(yīng)商那里進(jìn)貨136721,付了錢(qián),但是供應(yīng)商沒(méi)有給我開(kāi)票的話,那我的136721就不能算成本了,是不是?
您好。 1、一般來(lái)說(shuō),您對(duì)外開(kāi)了票,就做收入。 2、采購(gòu)供應(yīng)商商品,建議及時(shí)索取發(fā)票,收到后計(jì)入采購(gòu)成本,這樣當(dāng)期利潤(rùn)就小了。 3、因?yàn)榧径仁穷A(yù)繳企業(yè)所得稅,如果您3月底無(wú)法收到發(fā)票,可以先暫估成本,這樣也不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅,4月份收到發(fā)票后,根據(jù)實(shí)際金額在調(diào)整差額。 希望能幫到您。
謝謝您!十分感謝
不客氣,有問(wèn)題隨時(shí)聯(lián)系。
感謝,感謝您了,祝您工作順利,萬(wàn)事如意。
老師,您好!我想問(wèn)一下,小規(guī)模一個(gè)季度利潤(rùn)是10萬(wàn)請(qǐng)問(wèn)交的稅率是0.05還是0.25
您好。企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額 300 萬(wàn)以?xún)?nèi)的 現(xiàn)在都是 5% 了,