你好,你這個建議你做其他業(yè)務(wù)收入
請問疫情期間,小規(guī)模營業(yè)收入未達(dá)30W,賬務(wù)處理按1%計算不含稅收入及增值稅,申報時(報表仍按3%計算增值稅,出現(xiàn)差額怎么處理?) 如本季度合計賬務(wù)處理免征增值稅64.56,申報時,免稅額70.24,差了5.68 需要調(diào)整嗎?需要的話怎么做分錄?
老師,公司申報第一季度增值稅時,本期應(yīng)納稅額32392.77,本期應(yīng)納稅額減征額21535.18元,公司應(yīng)交增值稅是10797.57元,優(yōu)惠21535.18元應(yīng)該怎樣處理是按營業(yè)外收入處理嗎,如果按照營業(yè)外收入處理,應(yīng)怎樣入賬科目
這個企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,點(diǎn)申報的時候,彈出來這個提示,用不用管呀?直接確認(rèn)提交嗎?因?yàn)槲铱催@個,他說當(dāng)年增值稅收入與100000營業(yè)收入和營業(yè)外收入的金額差異過大,那增值稅報表沒有包括業(yè)外收入啊,差額就是營業(yè)外收入這部分呀,也沒錯吧?然后5000表第1行第3類收入類,調(diào)整金額,這個我們是0,然后5010表吧,我們根本就沒有勾選。
黃老師,您好!我公司在今年6月份的時候處理了一輛車,當(dāng)時做賬做的是營業(yè)外收入,現(xiàn)在申報表顯示收入賬表不符,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,我們是建安公司,填統(tǒng)計局第二季度財務(wù)報表,按照財務(wù)報表數(shù)據(jù),營業(yè)收入是0,有營業(yè)成本,本期有應(yīng)交增值稅金額,利潤總額為負(fù)數(shù)。報的時候,提示說明,1.增值稅有金額,營業(yè)收入沒有,說明原因。2.利潤總額應(yīng)大于營業(yè)收入減成本!這兩處說明。我該怎么補(bǔ)充呢?
老師 采摘開發(fā)票大類怎么選
老師,我們公司有個長期股權(quán)投資,后面轉(zhuǎn)給別的公司了20萬,收到對方公司打款18萬,投資收益-2萬,這個賬務(wù)處理怎么做呢,企業(yè)所得稅匯算清繳報表要怎么填寫呢
去稅務(wù)局更正個稅申報表,讓我填寫情況說明,寫了漏申報姓名,和收入金額,沒有寫社保金額,線下會自動帶社保金額嗎
員工4月請假沒有工資,他個人承擔(dān)的社保公司先墊付,那就是給他零申報四月的個人所得稅嗎
沒有預(yù)收怎么重分類只有應(yīng)收應(yīng)付
計提和發(fā)放個稅的分錄怎么寫?
你好兩個人流水帳是怎么清算的,如我?guī)讉€月之內(nèi)轉(zhuǎn)他十萬而他又轉(zhuǎn)我8萬流水帳是多少?
老師您好,開的團(tuán)建費(fèi),火車票,住宿費(fèi)可以抵企業(yè)所得稅嘛
老師有工資怎么,還有社保,住房公積金等,這些怎么算有模板嗎
要是注冊了一個公司,沒有開通稅務(wù)啥的,平常下個文件用公章的話是不是也不行