你好,你的利潤(rùn)表是沒(méi)有這個(gè)科目的,是不是?
老師,您好,問(wèn)題5和問(wèn)題6沒(méi)明白,這是稅務(wù)師輕松過(guò)關(guān)一里面的跨章節(jié)主觀題演練里面的專題八,沒(méi)明白問(wèn)題5和問(wèn)題6問(wèn)的對(duì)2021年利潤(rùn)總額和應(yīng)交企業(yè)所得稅的金額,但是題目里的幾個(gè)事項(xiàng)都是影響以前年度損益調(diào)整科目的,對(duì)本年利潤(rùn)總額不會(huì)有影響。比如資料1中的113萬(wàn)是計(jì)提的信用減值損失,分錄是,借:以前年度損益調(diào)整(信用減值損失)226*(60%-10%)=113 貸:壞賬準(zhǔn)備 113。其他資料的分錄也是影響以前年度損益調(diào)整,不應(yīng)該影響本年利潤(rùn)和本年的所得稅。請(qǐng)老師幫忙解答,謝謝
老師,就是我們公司賬務(wù)處理,計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,營(yíng)業(yè)外支出就增加,因?yàn)闆](méi)有信用減值損失科目,這是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,稅法不認(rèn)可我到時(shí)候匯算清繳調(diào)增企業(yè)所得稅就可以了,但是我的賬是可以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的哈,老師,因?yàn)閼?yīng)收賬款沒(méi)收到款,如果就一直放在應(yīng)收賬款,我們未分配利潤(rùn)實(shí)際是虛數(shù),因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)數(shù)據(jù)來(lái)源于收入個(gè)支出,收都沒(méi)收回錢,所以未分配利潤(rùn)是虛數(shù),按照未分配利潤(rùn)來(lái)看分紅,不符合真實(shí),我不知道我理解對(duì)不對(duì),老師
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說(shuō)又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡(jiǎn)單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤(rùn)分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
@董老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說(shuō)是收不回來(lái)計(jì)入到營(yíng)業(yè)外支出,2025年溝通后有說(shuō)又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請(qǐng)?jiān)敿?xì)回復(fù)@董老師 可以簡(jiǎn)單的理解為我們這個(gè)款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤(rùn)分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
老師 采摘開(kāi)發(fā)票大類怎么選
老師,我們公司有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資,后面轉(zhuǎn)給別的公司了20萬(wàn),收到對(duì)方公司打款18萬(wàn),投資收益-2萬(wàn),這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呢,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表要怎么填寫呢
去稅務(wù)局更正個(gè)稅申報(bào)表,讓我填寫情況說(shuō)明,寫了漏申報(bào)姓名,和收入金額,沒(méi)有寫社保金額,線下會(huì)自動(dòng)帶社保金額嗎
員工4月請(qǐng)假?zèng)]有工資,他個(gè)人承擔(dān)的社保公司先墊付,那就是給他零申報(bào)四月的個(gè)人所得稅嗎
沒(méi)有預(yù)收怎么重分類只有應(yīng)收應(yīng)付
計(jì)提和發(fā)放個(gè)稅的分錄怎么寫?
你好兩個(gè)人流水帳是怎么清算的,如我?guī)讉€(gè)月之內(nèi)轉(zhuǎn)他十萬(wàn)而他又轉(zhuǎn)我8萬(wàn)流水帳是多少?
老師您好,開(kāi)的團(tuán)建費(fèi),火車票,住宿費(fèi)可以抵企業(yè)所得稅嘛
老師有工資怎么,還有社保,住房公積金等,這些怎么算有模板嗎
要是注冊(cè)了一個(gè)公司,沒(méi)有開(kāi)通稅務(wù)啥的,平常下個(gè)文件用公章的話是不是也不行
是的老師,稅務(wù)局系統(tǒng)里利潤(rùn)表沒(méi)有
你好,你們有沒(méi)有其他收益?如果連這個(gè)也沒(méi)有的話就入營(yíng)業(yè)外支出。
老師我們有其他收益就放到這個(gè)科目里唄,另外研發(fā)支出在稅務(wù)局報(bào)表里放哪項(xiàng),利潤(rùn)表里也沒(méi)有這個(gè)科目
研發(fā)支出要么計(jì)入管理費(fèi)用,要么計(jì)入資本化研發(fā)支出-資本化支出科目。