你好,那這個(gè)產(chǎn)品是幾月份銷(xiāo)售出去的?你準(zhǔn)備生了一般納稅人抵扣增值稅嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸庫(kù)存商品, 借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。
老師您好,供應(yīng)商今年8月份給我開(kāi)了一張100萬(wàn)的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說(shuō)明,金額,商品名稱(chēng)都沒(méi)什么問(wèn)題,然后讓開(kāi)了紅字信息表給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商紅沖之后重新開(kāi)了帶有備注說(shuō)明的藍(lán)字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據(jù)11月重新開(kāi)的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因?yàn)槭辉路蓍_(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù),平的)
老師您好!我們今天針對(duì)2019年6月18號(hào)的一張專(zhuān)票開(kāi)具了紅字發(fā)票,金額5萬(wàn),那我們是不是要針對(duì)這張紅字發(fā)票做一個(gè)紅字分錄: 借:應(yīng)收賬款 5萬(wàn)(紅字) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 銷(xiāo)項(xiàng)(紅字) 謝謝!
你好,老師,公司是6月份小規(guī)模期間收匯的,7月份升為一般納稅人并且出貨和轉(zhuǎn)款給供應(yīng)商,這樣的情況下開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票能退稅嗎?謝謝
我們是一般納稅人,8月份開(kāi)了一張發(fā)票,分錄做:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅費(fèi)) 10月紅沖了這張票,又開(kāi)了一張一樣金額的,那10月沖紅的分錄怎么做?重開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票分錄怎么做?
老師你好,去年6月份供應(yīng)商開(kāi)了一張專(zhuān)票,金額是3800元,后來(lái)供應(yīng)商把這張票作廢啦,我們不知道,有做賬了,但是沒(méi)勾選,我們有付款了,到了8月份時(shí)候,供應(yīng)商重新開(kāi)了一張專(zhuān)票,就是之前作廢票重開(kāi)的3800元,在8月份時(shí)候把這張做賬了,但是今天發(fā)現(xiàn)還欠供應(yīng)商3800元,實(shí)際不欠供應(yīng)商款啦,是由于之前作廢票做賬了,請(qǐng)問(wèn)老師怎么紅沖?我做了原路紅字分錄,沒(méi)有再做藍(lán)字分錄,因?yàn)樵僮鼍椭貜?fù)了,就恢復(fù)到原點(diǎn)?急急
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
你好老師,投資款怎么做會(huì)計(jì)分錄
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶(hù)的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶(hù)交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
6月份銷(xiāo)售出去的,當(dāng)時(shí)做到成本里面的
借應(yīng)付貸款,貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款。勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選。之前開(kāi)的和現(xiàn)在開(kāi)的價(jià)稅合計(jì)一樣的話,成本可以不用調(diào)整。因?yàn)橐徽龜?shù)一負(fù)數(shù)可以不用做。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。