您好 您看下我的前面給您整理的數(shù)據(jù)? 已經(jīng)找到問題 根據(jù)科目余額表填的資產(chǎn)負債表是平的
老師,您好,年終12月份資產(chǎn)負債表帳平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤。這個是我做賬的問題還是生成報表導(dǎo)致的,這個如果是生成報表導(dǎo)致的會不會是之前的會計修改或者調(diào)整了報表導(dǎo)致的呢,麻煩仔細回答一下。謝謝
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負債表都是平的,12月只有工資、計提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒變化呢?問題會出在哪里呢
老師我想問一下,我是直接把前任會計的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負債表不平,然后我就每個月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個結(jié)轉(zhuǎn)錯了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時候就借:本年利潤4675 貸:管理費用福利費4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
資產(chǎn)負債表不平衡,4月報稅1-3月的報表是平的,這月報稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問題了
資產(chǎn)負債表不平衡,4月報稅1-3月的報表是平的,這月報稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問題了
老師,我們是一般納稅人,開的簡易計稅3個點的勞務(wù)票,而且是在異地,想問下:異地預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅咋做分錄
是不是開發(fā)票就得確認收入,
原來是小規(guī)模 開票超了升為一般納稅人 現(xiàn)在很難取得專票抵銷項 基本是普票 那增值稅交多點會有問題嗎?
老師,個人所得稅申報網(wǎng)頁版的在哪里啊,貴州的
老師,請問出口機床后同時帶著維修人員,國外客戶把款和維修費一塊付給我們公司,現(xiàn)在只開了機床的發(fā)票,沒開維修費的發(fā)票,請問維修費的發(fā)票稅率怎么開?
個體戶開票金額每月小于2萬,一點稅都不用交的吧
進料深加工,進口增值稅是否可以抵扣?
老師,公司收到生育津貼15000元,直接從公戶給員工支付15000元生育津貼,無扣其他,這種怎么做會計分錄呀?
支付打款認證費怎么做賬 需要負數(shù)嗎
老師您好,請問做賬時,銀行存款的順序亂了,導(dǎo)致余額中間有些成了負數(shù),憑證已經(jīng)裝訂了,可以直接調(diào)整賬的順序嗎?憑證就不重新打印了,這樣操作可以嗎?
那我怎么操作,改哪個?還是
還有就是年初不是也對不上嗎
改資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置? 把在建工程減值準(zhǔn)備跟待攤費用科目在資產(chǎn)負債表取數(shù) 就平了?
怎么改呢,沒改的地方
資產(chǎn)負債表取數(shù)的時候 修改公式啊 比如在建工程 就要把在建工程減值準(zhǔn)備的金額加進去 或者您也可以做分錄調(diào)平? 待攤費用2019年的 早就應(yīng)該攤銷掉了也應(yīng)該攤銷
這是期初余額,在建工程減值準(zhǔn)備也是
我知道 2019到現(xiàn)在 早就應(yīng)該處理掉了 您可以本期做分錄處理掉 不然就修改資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置 要取數(shù)到表里
怎么做分錄處理掉
借 在建工程減值準(zhǔn)備 借方負數(shù) 借 資產(chǎn)減值損失 借方正數(shù) 借 管理費用 貸 待攤費用
您看下這個分錄做了 生成資產(chǎn)負債表是否平
對嗎下面的不對是嗎
下面一個分錄應(yīng)該是待攤費用 您看您科目余額表 77094余額是哪個科目
在建工程里的待攤費用
科目余額表上的科目代碼是7002 跟您錄入的會計憑證科目代碼根本就不一樣啊
調(diào)了期末對得上
期初對不上
這是不是財務(wù)軟件出問題了
期初是對不上的 因為期初是上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的 要想期初對上 那要到2019年的賬套里面去修改資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置 您軟件可以反結(jié)賬到2019年嗎?
可以反結(jié)賬、不知道怎能修改取數(shù)行不行
軟件沒有售后服務(wù)工程師么
有 取數(shù)公式怎么設(shè)在哪個項目
根據(jù)軟件不同 取數(shù)設(shè)置不同 具體要卡您自己軟件 軟件有售后服務(wù)工程師? 可以讓售后幫您設(shè)置啊