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資產(chǎn)負債表不平衡,4月報稅1-3月的報表是平的,這月報稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問題了

2024-07-13 21:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-13 21:48

您好 您看下我的前面給您整理的數(shù)據(jù)? 已經(jīng)找到問題 根據(jù)科目余額表填的資產(chǎn)負債表是平的

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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 21:50

那我怎么操作,改哪個?還是

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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 21:54

還有就是年初不是也對不上嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-13 21:54

改資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置? 把在建工程減值準(zhǔn)備跟待攤費用科目在資產(chǎn)負債表取數(shù) 就平了?

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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 22:10

怎么改呢,沒改的地方

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齊紅老師 解答 2024-07-13 22:11

資產(chǎn)負債表取數(shù)的時候 修改公式啊 比如在建工程 就要把在建工程減值準(zhǔn)備的金額加進去 或者您也可以做分錄調(diào)平? 待攤費用2019年的 早就應(yīng)該攤銷掉了也應(yīng)該攤銷

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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 22:18

這是期初余額,在建工程減值準(zhǔn)備也是

這是期初余額,在建工程減值準(zhǔn)備也是
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齊紅老師 解答 2024-07-13 22:19

我知道 2019到現(xiàn)在 早就應(yīng)該處理掉了 您可以本期做分錄處理掉 不然就修改資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置 要取數(shù)到表里

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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 22:20

怎么做分錄處理掉

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齊紅老師 解答 2024-07-13 22:22

借 在建工程減值準(zhǔn)備 借方負數(shù) 借 資產(chǎn)減值損失 借方正數(shù) 借 管理費用 貸 待攤費用

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齊紅老師 解答 2024-07-13 22:23

您看下這個分錄做了 生成資產(chǎn)負債表是否平

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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 22:31

對嗎下面的不對是嗎

對嗎下面的不對是嗎
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齊紅老師 解答 2024-07-13 22:32

下面一個分錄應(yīng)該是待攤費用 您看您科目余額表 77094余額是哪個科目

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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 22:35

在建工程里的待攤費用

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齊紅老師 解答 2024-07-13 22:37

科目余額表上的科目代碼是7002 跟您錄入的會計憑證科目代碼根本就不一樣啊

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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 22:42

調(diào)了期末對得上

調(diào)了期末對得上
調(diào)了期末對得上
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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 22:43

期初對不上

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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 22:44

這是不是財務(wù)軟件出問題了

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齊紅老師 解答 2024-07-13 22:49

期初是對不上的 因為期初是上年結(jié)轉(zhuǎn)過來的 要想期初對上 那要到2019年的賬套里面去修改資產(chǎn)負債表取數(shù)設(shè)置 您軟件可以反結(jié)賬到2019年嗎?

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快賬用戶6148 追問 2024-07-13 22:50

可以反結(jié)賬、不知道怎能修改取數(shù)行不行

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齊紅老師 解答 2024-07-14 06:55

軟件沒有售后服務(wù)工程師么

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快賬用戶6148 追問 2024-07-14 09:38

有 取數(shù)公式怎么設(shè)在哪個項目

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齊紅老師 解答 2024-07-14 09:40

根據(jù)軟件不同 取數(shù)設(shè)置不同 具體要卡您自己軟件 軟件有售后服務(wù)工程師? 可以讓售后幫您設(shè)置啊

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最好能查出原因然后調(diào)整
2024-07-14
您好 您看下我的前面給您整理的數(shù)據(jù)? 已經(jīng)找到問題 根據(jù)科目余額表填的資產(chǎn)負債表是平的
2024-07-13
你好,你不是說第一季度是平衡的嗎?怎么又不平衡了
2024-07-13
您好 能用去年12月的試算平衡表建立賬套做賬
2021-04-30
除了資產(chǎn)負債表 利潤表是否有科目余額表 錄期初根據(jù)科目余額表來弄的
2019-06-20
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