您好 您看下我的前面給您整理的數(shù)據(jù)? 已經(jīng)找到問題 根據(jù)科目余額表填的資產(chǎn)負(fù)債表是平的
老師,您好,年終12月份資產(chǎn)負(fù)債表帳平,但是到了第二年1月份就不平了,主要是貸方的其他應(yīng)付款和未分配利潤。這個(gè)是我做賬的問題還是生成報(bào)表導(dǎo)致的,這個(gè)如果是生成報(bào)表導(dǎo)致的會(huì)不會(huì)是之前的會(huì)計(jì)修改或者調(diào)整了報(bào)表導(dǎo)致的呢,麻煩仔細(xì)回答一下。謝謝
老師,我的帳到11月月末結(jié)賬資產(chǎn)負(fù)債表都是平的,12月只有工資、計(jì)提和交納房產(chǎn)稅,然后12月結(jié)轉(zhuǎn)之后資產(chǎn)負(fù)債表就不平了呢?用銀行交稅資產(chǎn)減少了,其他應(yīng)付款負(fù)債增加了,那所有者權(quán)益為什么沒變化呢?問題會(huì)出在哪里呢
老師我想問一下,我是直接把前任會(huì)計(jì)的賬套導(dǎo)過來了,準(zhǔn)備繼續(xù)做賬的時(shí)候結(jié)不了賬,系統(tǒng)提示我說資產(chǎn)負(fù)債表不平,然后我就每個(gè)月看了一下是從20年12月的資產(chǎn)負(fù)債表不平開始的,然后我就發(fā)現(xiàn)20年12月的分錄重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了,原分錄是借:本年利潤1474;貸:管理費(fèi)用1474 ,然后她自己可能也是發(fā)現(xiàn)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,然后21年1月期末結(jié)轉(zhuǎn)本來附在原始憑證后面的發(fā)票金額是6149的,然后她結(jié)轉(zhuǎn)分錄的時(shí)候就借:本年利潤4675 貸:管理費(fèi)用福利費(fèi)4675,我這樣做對不對,還有我接下去要怎么辦
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,4月報(bào)稅1-3月的報(bào)表是平的,這月報(bào)稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問題了
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,4月報(bào)稅1-3月的報(bào)表是平的,這月報(bào)稅顯示不平衡,所以就找了一下從哪月不平的,查了結(jié)果從19年1月建賬就不平衡,導(dǎo)致后面的全不平,之前的全結(jié)賬了,不知道出啥問題了
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認(rèn)收入,在今年才確認(rèn),現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進(jìn)銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費(fèi)27499.3這個(gè)數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯(cuò)了,紅沖然后填一個(gè)正確的可以嗎?
老師,想問下財(cái)務(wù)制度怎么寫,能幫忙發(fā)一個(gè)模板和分享一些思路嗎
我們企業(yè)是做咨詢服務(wù)的,平時(shí)收款的話,一般都是企業(yè)微信收款,然后再提現(xiàn)到對公賬戶,成本就是我們的勞務(wù)成本,勞務(wù)成本全是外包,我們提供咨詢服務(wù)的那個(gè)服務(wù)周期,一般是三到六個(gè)月,收入的時(shí)間節(jié)點(diǎn)不好,確認(rèn)可以按照預(yù)收款的比例來確認(rèn)收入嗎?還有就是我們那個(gè)成本發(fā)票進(jìn)來了之后可以按照毛利率的6%來確認(rèn)成本嗎?相當(dāng)于我們就是中間商毛利率差不多就在6%左右。
有做租賃辦公樓行業(yè)的老師嗎?
三欄明細(xì)賬科目最后一欄和下一頁第一欄怎么寫
那我怎么操作,改哪個(gè)?還是
還有就是年初不是也對不上嗎
改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置? 把在建工程減值準(zhǔn)備跟待攤費(fèi)用科目在資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù) 就平了?
怎么改呢,沒改的地方
資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)的時(shí)候 修改公式啊 比如在建工程 就要把在建工程減值準(zhǔn)備的金額加進(jìn)去 或者您也可以做分錄調(diào)平? 待攤費(fèi)用2019年的 早就應(yīng)該攤銷掉了也應(yīng)該攤銷
這是期初余額,在建工程減值準(zhǔn)備也是
我知道 2019到現(xiàn)在 早就應(yīng)該處理掉了 您可以本期做分錄處理掉 不然就修改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置 要取數(shù)到表里
怎么做分錄處理掉
借 在建工程減值準(zhǔn)備 借方負(fù)數(shù) 借 資產(chǎn)減值損失 借方正數(shù) 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用
您看下這個(gè)分錄做了 生成資產(chǎn)負(fù)債表是否平
對嗎下面的不對是嗎
下面一個(gè)分錄應(yīng)該是待攤費(fèi)用 您看您科目余額表 77094余額是哪個(gè)科目
在建工程里的待攤費(fèi)用
科目余額表上的科目代碼是7002 跟您錄入的會(huì)計(jì)憑證科目代碼根本就不一樣啊
調(diào)了期末對得上
期初對不上
這是不是財(cái)務(wù)軟件出問題了
期初是對不上的 因?yàn)槠诔跏巧夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)過來的 要想期初對上 那要到2019年的賬套里面去修改資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)設(shè)置 您軟件可以反結(jié)賬到2019年嗎?
可以反結(jié)賬、不知道怎能修改取數(shù)行不行
軟件沒有售后服務(wù)工程師么
有 取數(shù)公式怎么設(shè)在哪個(gè)項(xiàng)目
根據(jù)軟件不同 取數(shù)設(shè)置不同 具體要卡您自己軟件 軟件有售后服務(wù)工程師? 可以讓售后幫您設(shè)置啊