借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
物業(yè)管理公司的預(yù)收賬款科目如何做分錄?是借銀行存款,貸預(yù)收賬款,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還有收款未開票,開票未收款,都如何做分錄?
老師你好 問個(gè)會(huì)計(jì)分錄的問題 去年 預(yù)收款10萬 開具10萬的服務(wù)費(fèi)專票 今年實(shí)際結(jié)算后 業(yè)務(wù)只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實(shí)際產(chǎn)生業(yè)務(wù)的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務(wù)5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 服務(wù)費(fèi) 銷項(xiàng)稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對(duì)方已認(rèn)證的增票10萬 開具紅字 ②實(shí)際已發(fā)生的服務(wù)費(fèi)5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應(yīng)付 但是本月先不付 針對(duì)這三點(diǎn)的分錄該怎么寫!
老師,我們公司有的客戶是要求開具發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我知道怎么做。 但是有的客戶不要求開發(fā)票,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄也要用: 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 這個(gè)會(huì)計(jì)嗎
老師好,買的生日禮物未開票前銀行支付款,之前做的分錄是,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)收到發(fā)票如何沖銷,怎么做分錄
銷售汽車公司 但是實(shí)際收到的銀行放款金額跟開具發(fā)票的金額不一致怎么做會(huì)計(jì)分錄 就是收到了一大部分但是跟開發(fā)票金額不一致
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬可以嗎?
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級(jí)會(huì)計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會(huì)不會(huì)在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
好的,謝謝老師。這不是新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求吧?
所有會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都是那樣處理
為什么不用合同負(fù)債科目
你是執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以使用合同負(fù)債