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老師好,買的生日禮物未開票前銀行支付款,之前做的分錄是,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,現(xiàn)收到發(fā)票如何沖銷,怎么做分錄

2024-02-17 21:27
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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同學(xué)你好, 借 管理費(fèi)用等 貸 預(yù)付賬款

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同學(xué)你好, 借 管理費(fèi)用等 貸 預(yù)付賬款
2024-02-17
?你好;? ?具體是什么業(yè)務(wù)的; 好判斷計(jì)入成本還是費(fèi)用去的??
2022-07-13
借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-04-21
等到收回貨款時(shí)候在做收款憑證就可以了
2021-05-10
可以的,可以這么做的,這個(gè)就是正確的。
2023-07-13
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