你好同學,正在看題測算,稍等一下
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
紅字發(fā)票分錄,就是負數(shù)沖減之前正數(shù)發(fā)票的時候做的分錄
實際五萬開具專票分錄,借預收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
收到10萬預收款開了發(fā)票,借:銀行存款10,貸:預收賬款8.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅1.15 開紅字發(fā)票10萬,借:銀行存款-10,貸:預收賬款-8.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅-1.15 開5萬專票分錄,借:銀行存款5,貸主營業(yè)務(wù)收入4.42,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅0.58 確認預收款需要,借銀行存款5,貸預收賬款5
10萬去年已收 當時以為都能用掉的 所以之前財務(wù)做了 貸方是主營業(yè)務(wù)收入 而不是預收賬款 5萬是實際結(jié)算后的費用(本月已開票)剩余5萬需要退款 預計下月支付 (不知道 這次我表達清楚了沒有)
收到10萬開了發(fā)票,借:銀行存款10,貸:主營業(yè)務(wù)收入8.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅1.15 開紅字發(fā)票10萬,借:銀行存款-10,貸:主營業(yè)務(wù)收入-8.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅-1.15 開5萬專票分錄,借:銀行存款5,貸主營業(yè)務(wù)收入4.42,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅0.58 確認預收款需要,借銀行存款5,貸預收賬款5 退款,借預收賬款5,貸銀行存款5