您好,勾選不到,已經勾過了,再把進項轉出那月的申報表更正申報就好了,我們賬上把那個分錄紅沖,賬表是對應的
3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書,讓我司三月所屬期申報的時候做異常憑證進項稅額轉出,這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票,請問這應該怎么做分錄(3月增值稅申報表我已經做了進項稅額轉)
江蘇 稅務網, 單位在2022.4月時發(fā)現(xiàn)2張異常憑證(上游企業(yè)失聯(lián)導致)稅務老師叫我5月直接進項稅額轉出,我當時操作,申報5月做了表2進項稅額,23行,異常轉出,后續(xù)憑證什么都沒變。 今年稅務老師,說上游企業(yè)失聯(lián)已解決,現(xiàn)在說可有正常認證了。我怎么操作呢。之前都認證了,現(xiàn)在又不需要認證。
老師晚上好!我公司2022年1月份收到兩張專票,分別于2022年8月和2023年1月認證抵扣,2024年3月被稅務局通知說憑證異常,需做進項稅額轉出,我做轉出時在憑證異常欄次無法填入數據怎么回事?
這邊有幾張供應商提供的發(fā)票,收到稅局通知,說發(fā)票異常,要求我們進項稅額轉出,想問下我們怎么樣才能避免我們收到的進項發(fā)票對方是沒有完稅的
老師,我公司之前采購貨物,收到發(fā)票正常抵扣,現(xiàn)稅局通知對方有異常,讓進項稅轉出,這個做什么憑證科目啊老師
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔,還了兩個月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個怎么做賬
有一檔案服務費收入24年已經確認當時是借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費 但沒有開票開的收據 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當時款已收,稅已交,是跨年度的
老師他家其實算是虧損26000左右,再加26000抵稅就是賺30000多,為什么還扣我們家的錢
老師,報24年企業(yè)所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)24年多計提了工資,怎么辦,是要調整賬目,然后更正財務報表和企業(yè)所得稅季報嗎
老師,一般納稅人公司的話,當月未抵扣但是入賬的發(fā)票,增值稅如何記分錄?
老師你好!商貿企業(yè)24年暫估入庫商品10噸單價100元,25年回發(fā)票數量10噸單價80元,沖暫估后,庫存商品明細賬為紅字200元,這200元需要納稅調整嗎
25年退回24年多計提工資3萬,做25年做24年匯算清繳的時候要調增3萬,納稅金額,24年賬不變,24年財務報表要修改嗎?25年賬怎么做?小企業(yè)會計準則
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,掛靠乙方,乙方代我們代收代繳的稅費包括那些稅費
請問個體戶征收方式是查賬征收,目前銷售水果:楊梅翠冠梨等,因為是自己果場的果樹,但是沒申請過自產自銷農產品,對方現(xiàn)在要發(fā)票,那開給他們的發(fā)票稅率選多少的?
不能更正申報的吧,更正申報的話,轉出當月的稅額也會變的呀
您好,能更正申報的,我們轉出也是稅務要求的,我們發(fā)票勾選扣,再勾就勾不到了