您好,這個(gè)情況罕見(jiàn)的本月在23行轉(zhuǎn)出這里填負(fù)數(shù)看能不能申報(bào),我的理解上次從這里轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在表示不用轉(zhuǎn)出了,在同樣地方負(fù)數(shù),以后也好理解這個(gè)申報(bào)是咋回事
開(kāi)發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開(kāi)一次相符的發(fā)票,不小心開(kāi)多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開(kāi)發(fā)票的客戶(hù),每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶(hù)。開(kāi)多的那些就在手上,手上有開(kāi)多的第二聯(lián)發(fā)票,開(kāi)多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開(kāi)一張普票。至于我們公司的其他客戶(hù),是后面才開(kāi)票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開(kāi)了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開(kāi)多的這1張,少于后面沒(méi)開(kāi)發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開(kāi)多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開(kāi)錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋?zhuān)钦5奈也恍⌒牟僮?,還是直接和稅局解釋?zhuān)容^好呢,免得開(kāi)票系統(tǒng)提示開(kāi)票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
問(wèn)題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問(wèn)題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問(wèn)題三,銷(xiāo)項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問(wèn)題四,供應(yīng)商8月有讓我們開(kāi)具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問(wèn)題五,8月暫估收入沒(méi)有扣除稅額,增值稅未開(kāi)票收入這里我按8月沒(méi)扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問(wèn)題比較多,麻煩老師了,能否說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問(wèn)題請(qǐng)教一下,咨詢(xún)別的建筑公司,他們說(shuō)每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來(lái)確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢(xún)另一個(gè)公司,他們說(shuō)分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過(guò)了,就繳納?我原來(lái)同事說(shuō)得每個(gè)月均衡著來(lái),我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽(tīng)誰(shuí)的了,沒(méi)有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說(shuō)的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來(lái)確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽(tīng)誰(shuí)的,寫(xiě)個(gè)公司新的,我也沒(méi)有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置?。?就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開(kāi)票給建設(shè)單位?
老師們好,有一個(gè)非常大的事情咨詢(xún)老師們,工作地點(diǎn)為北京,私企,主做服務(wù)行業(yè),我們老板為了工作便利注冊(cè)了九家公司,兩家展覽展示公司,信息技術(shù)公司,還有商貿(mào)公司,商貿(mào)公司之前是小規(guī)模,這個(gè)月中旬轉(zhuǎn)成了一般納稅人,為了開(kāi)一些材料的專(zhuān)票,但我們公司并不是真的賣(mài)材料,只是為了把錢(qián)拿回來(lái),此時(shí)就需要找進(jìn)項(xiàng)票,已找到供應(yīng)商,但是現(xiàn)在銷(xiāo)售企業(yè)的發(fā)票不是查的很?chē)?yán)格么,他現(xiàn)在沒(méi)有合同,沒(méi)有物流,我們單位會(huì)計(jì)是個(gè)很有經(jīng)驗(yàn)的兼職會(huì)計(jì),她說(shuō)只要三流跟上了,有貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明,三家公司蓋章,我們就能避開(kāi)這個(gè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),就可以認(rèn)證,但我有點(diǎn)不信任我們公司的人能不能把這些資料準(zhǔn)備齊全,因?yàn)樘撻_(kāi)增值稅發(fā)票是比較大的事情,我現(xiàn)在也有點(diǎn)混亂,想求老師們指點(diǎn)
江蘇 稅務(wù)網(wǎng), 單位在2022.4月時(shí)發(fā)現(xiàn)2張異常憑證(上游企業(yè)失聯(lián)導(dǎo)致)稅務(wù)老師叫我5月直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時(shí)操作,申報(bào)5月做了表2進(jìn)項(xiàng)稅額,23行,異常轉(zhuǎn)出,后續(xù)憑證什么都沒(méi)變。 今年稅務(wù)老師,說(shuō)上游企業(yè)失聯(lián)已解決,現(xiàn)在說(shuō)可有正常認(rèn)證了。我怎么操作呢。之前都認(rèn)證了,現(xiàn)在又不需要認(rèn)證。
打車(chē)費(fèi)可以抵扣嗎。?客運(yùn)費(fèi)
我這家公司有點(diǎn)坑 A公司是母公司 B公司是老板單獨(dú)成立的公司 制造?電商 ,電商倉(cāng)庫(kù)已搬到我A公司的子公司C公司,C公司還在籌建期 租用的廠房還在生產(chǎn)B公司的貨物.目前電商倉(cāng)庫(kù)的貨物一直在對(duì)外賣(mài) 后續(xù)想再C公司當(dāng)?shù)爻闪⒁患译娮由虅?wù)公司來(lái)運(yùn)營(yíng)這個(gè)電商倉(cāng)庫(kù) 目前電子商務(wù)公司還在創(chuàng)建中 。 現(xiàn)在想從新簽署一家快遞公司 前期想讓C公司先承擔(dān)運(yùn)費(fèi) 后續(xù)再和電子商務(wù)公司結(jié)算 快遞費(fèi)發(fā)票開(kāi)給C公司
我想問(wèn)下分紅了 利潤(rùn)分配在借方 該怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn) 達(dá)人傭金2024年發(fā)票沒(méi)有取得,借方以前年度損益調(diào)整 紅字 貸方什么科目?這個(gè)錢(qián)平臺(tái)已經(jīng)付給對(duì)方了
老師,現(xiàn)在開(kāi)紅字發(fā)票有紅字發(fā)票確認(rèn)單嗎?我收到紅字電子發(fā)票。上面有寫(xiě)被紅沖發(fā)票和紅字發(fā)票信息確認(rèn)單編號(hào)
老師,請(qǐng)問(wèn)我23年房租租金沒(méi)有開(kāi)發(fā)票做了調(diào)增,但幾年補(bǔ)開(kāi)了,現(xiàn)在匯算清繳那里做調(diào)減的話我要放哪里呢
老師,我們公司補(bǔ)繳經(jīng)營(yíng)所得稅,現(xiàn)在怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)暫估成本開(kāi)多了回來(lái)要怎么調(diào)整 ,多開(kāi)的我可以劃分到2025年5月份成本中嗎?都在一張發(fā)票總額上
請(qǐng)問(wèn)使用財(cái)務(wù)軟件,會(huì)計(jì)有必要看出納的做賬嗎?
老師,供貨給我開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票,我方未付款,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)不用付款給他,他已經(jīng)折扣了,我這邊要怎么處理?
嗯 那地方填寫(xiě)負(fù)數(shù) 是不是 也自動(dòng)帶主表中,且其他憑證啥的都不用動(dòng)是嗎? 因?yàn)槎悇?wù)老師給我一個(gè)解除異常憑證通知。 說(shuō)只有這個(gè)才能正常抵扣
老師說(shuō)的罕見(jiàn)啥意思,指 上游企業(yè)失聯(lián)然后又解除嗎?
您好啊,是的,填負(fù)數(shù)自動(dòng)帶入主表的。憑證需要把上年我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的憑證原樣沖回 上游企業(yè)失聯(lián)然后又解除,是的啊,您運(yùn)氣好,我公司2次了出現(xiàn)異常都是轉(zhuǎn)出再也沒(méi)有解除
我當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出憑證,忘記了~ 所以這次 就只要給報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,憑證啥葉不動(dòng)對(duì)吧
您好啊,是的是的,那就沒(méi)有分錄了