你好,你再看一下還能修改吧。修改不了的話,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局
老師,請(qǐng)問(wèn): 1.更改之前季度申報(bào)的財(cái)報(bào)會(huì)有處罰嗎? 2.申報(bào)的利潤(rùn)表本期金額是按6月本年累計(jì)數(shù)填還是4-6月份的合計(jì)金額,上期金額是去年同時(shí)期嗎?還是上個(gè)季度的? 3.申報(bào)季度企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入是看6月利潤(rùn)表的本年累計(jì)數(shù),還是4~6月份本期數(shù)相加,如果是本年累計(jì)的話,那不是包含的前面1~3月的金額嗎? 4.已經(jīng)繳費(fèi)了,可以作廢更改申報(bào)嗎? 請(qǐng)老師解答,謝謝!
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 賬上也沒(méi)有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 賬上也沒(méi)有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 那我應(yīng)該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 4.83提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 然后我把賬也給改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 也沒(méi)有計(jì)提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費(fèi)
員工3.1簽合同,3月底我做計(jì)提個(gè)稅,員工個(gè)稅在原單位還是新單位計(jì)提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
如果是營(yíng)業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅,但是其他業(yè)務(wù)收入是不是要交增值稅-,企業(yè)所得稅
老師問(wèn)一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣的問(wèn)題,一般現(xiàn)實(shí)工作中是怎么處理的!目前公司業(yè)務(wù)不大,進(jìn)項(xiàng)抵扣大于銷項(xiàng),因?yàn)橐徊糠咒N售沒(méi)有收到貨款,所以還沒(méi)有確認(rèn)收入,那本月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證勾選和銷項(xiàng)一樣的數(shù)額,還是留一部分進(jìn)項(xiàng)不抵扣,交一些增值稅
裝修費(fèi)一次性入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用4萬(wàn),什么情況下可以分?jǐn)?,怎么做分?/p>
請(qǐng)問(wèn)老師,24年有兩個(gè)月工資沒(méi)發(fā),也沒(méi)申報(bào),今年四月份發(fā)了,個(gè)稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報(bào)可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒(méi)事嗎
固定資產(chǎn)金額不高于多少可以一次性攤銷
老師您好!比如,企業(yè)發(fā)行債劵面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來(lái)的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那銀行存款里面增加的10是購(gòu)買方為了以后得到比市場(chǎng)高的利息給發(fā)行方的補(bǔ)償,可這個(gè)補(bǔ)償需要計(jì)入“應(yīng)付債款-利息調(diào)整”這個(gè)科目的貸方,負(fù)債科目貸方增加10不就是負(fù)債增加了10嗎?這個(gè)差額10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加呢?道理不理解,多謝師指點(diǎn)!
2024年10月申報(bào)的殘疾人就業(yè)保證金申報(bào)的上一年職工人數(shù)是23年人數(shù)嗎?那稅款所屬期是24年還是23年?
老師,外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選每個(gè)月有什么時(shí)間限制嗎?必須30日之前完成嗎?下個(gè)月再顯示嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
我電子稅務(wù)局查了,可以看到我4月份更改后的去年第四季度的數(shù)據(jù),舊的報(bào)表和4月更改后的報(bào)表都有,
你看下舊的能刪除吧。刪除不了的話,你就不用管了。
我看錯(cuò)了,是去年年報(bào)的報(bào)表和第四季度的資產(chǎn)負(fù)債不一致,我現(xiàn)在的第二季度出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表期初余額和第四季度的一樣,但是電子稅務(wù)局出來(lái)的是年報(bào)的期初,導(dǎo)致了不一樣
你去年的年報(bào)年初和你2022年的年底是一樣的。
去年6月新成立的公司
哦,那就應(yīng)該是0年初數(shù)都是0。