同學您好,可以計入到二零二四
老師,您好!我去年三、四季度企業(yè)所得稅預繳申報表填錯了數(shù),我去電子稅務局更正,然后三季度的提示不允許更正,四季度沒有提示,所以我就把四季度更正了,那三季度還要更正嗎
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業(yè)月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 提到了財務費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業(yè)月報都改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 賬上也沒有計提 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 那我應該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計提錯了 4.83提到了財務費用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財務報表和企業(yè)月報都改了 然后我把賬也給改了 但是因為更改后利潤總額就增加了 導致我第三季度有1.35沒有交企業(yè)稅 也沒有計提 那我可以增加到第四季度嗎 然后2024年繳費
老師,您好,錄好的網課,可以簡易計稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質,一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們再付勞務公司外包費用。進項稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個疑問想問一下,我收到成本票專票,按價稅合計全額記成本,進項稅做轉出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個點稅點做進項抵減,我現(xiàn)在就有點懵了,不知道啥時候這個進項做進項抵減,啥時候應該做進項轉出?我知道大概是因為差額征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權不變,新法人代表沒有股權,可以么
老師,下腳料補繳稅款怎么計算
稅務師執(zhí)業(yè)有什么風險嗎?
沒有發(fā)票的固定資產折舊在所得稅匯算時是不是應該調增,如果應該調增,這個用不用調賬?
銷售單未收到貨款,怎么入賬
老師,你是我公司在遼寧省的A產品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
你好,老師,稅務局查賬,我們借給一家公司錢,有兩三年了,當時沒有還,也沒有計提利息,稅局要求繳納個稅,我們怎么處理好呢
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
去年三季度的應該交所得稅1.35計提到四季度 然后今年交稅這樣是合理的啊
所得稅匯算清繳按照正確的申報就行了
是 你匯算清繳不是需要和季度的企業(yè)所得稅一致嗎 我說的重點是這
匯算清繳肯定會有不一樣的,有的票后邊才來