同學(xué)你好,只要賬上計提的工資,在5/31號前 實際發(fā)放了,稅局就認可的。 因此,所得稅匯算時,賬載金額與稅收金額 填寫一樣就行
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,一般情況下,次年的4月底之前還沒有收匯,需要在退稅申報系統(tǒng)填寫不能收匯申報錄入,那么,填完之后,還能正常退稅嗎?
請問老師,企業(yè)交的個稅,憑證科目怎么入
銀行承兌匯票和銀行匯票的區(qū)別,分別計入什么科目?商業(yè)承兌匯票和商業(yè)匯票的區(qū)別,分別計入什么科目
可以直接借管理費用租賃費代其他應(yīng)付款?然后直接應(yīng)付代銀行存款嗎
某水利工程1993-2009年為建設(shè)期,每年投資均為1000萬元,2010年開始發(fā)揮效益。預(yù)計可運行100年,每年收入8000萬元,年運行費為500萬元。當(dāng)基準(zhǔn)年選在1993年初,年利率為12%,問基準(zhǔn)年凈現(xiàn)值為多少
老師,這個題的原理不太懂
如果生產(chǎn)企業(yè)出口報關(guān)單上有3種商品,序號分別是1、2、3,那么在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報系統(tǒng)錄入的時候,是分別錄入呢?還是可以一次性錄入?
5.6日甲公司給集團工會開6400元預(yù)付卡銷售發(fā)票金額6400元,稅率不征稅,請問這筆賬如何記賬,又如何申報增值稅?
補合同日期寫哪年哪月
本月工資正好5000交稅嗎
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關(guān)于個稅的申報, 前面沒有申報,與4月 當(dāng)月工資合并申報沒有問題的,
好的,另外我想問一下,去年員工聚餐發(fā)生的費用,沒有開票,入了職工福利費,5月份開進來了,可以匯算清繳稅前可以扣除嗎
有了發(fā)票,就屬于合法扣除, 然后,再根據(jù) 稅法的規(guī)定限額,進行額度內(nèi)扣除
這張發(fā)票5月份開進來的,做在五月份沒問題吧
上面提到說: 已計入福利費了, 現(xiàn)在發(fā)票來了,不用做賬了。 難道 當(dāng)初沒有支付款項是掛得往來嗎? 還是說 發(fā)票金額與入賬有差異? 具體情況能否再描述一下嗎
發(fā)票當(dāng)時沒有開,支付的現(xiàn)金,現(xiàn)在補開的發(fā)票
好的,明白了, 那不用做賬了。 直接把發(fā)票放到去年 那個對應(yīng)的憑證下面就可以了,
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),老師應(yīng)該的,祝您生活愉快