同學(xué)你好,只要賬上計提的工資,在5/31號前 實際發(fā)放了,稅局就認(rèn)可的。 因此,所得稅匯算時,賬載金額與稅收金額 填寫一樣就行
在嗎,2021工資都計提,1到10月份工資個稅未申報,4月份工資發(fā)1到3月份工資,但是多發(fā)了3000元,2021年11月,12月個稅申報,工資未發(fā),現(xiàn)在要怎么處理?還沒有所得稅匯算清繳,我現(xiàn)在個稅申報從2021年1月重新更正發(fā)放的金額,然后現(xiàn)在補發(fā)工資可以嗎,這樣所得稅匯算清繳可以扣除嗎
老師好,請問年終獎在當(dāng)月6月份發(fā)放今年的年終獎,個稅申報和工資不能合并一起申報吧?需要在7月份電子稅務(wù)局里“全年一次性獎金”申報對嗎?年底不能再發(fā)第二次是吧?如果還有獎金的話并入當(dāng)月工資計算個人所得稅?
我2月份把去年12月份的工資發(fā)完的,也在3月初申報完個稅,今天我要做匯算清繳的,工資那個調(diào)整明細表里稅收金額我填與計提工資數(shù)一致可以嗎?因為到現(xiàn)在的話22年計提的工資都發(fā)放完了的
小規(guī)模公司。 在24年6月7月。有一個臨時工,是現(xiàn)金發(fā)的,當(dāng)時帳上沒有做帳也沒有報個稅,后來我同事9月份去稅局補了個稅申報。但是當(dāng)時做帳時沒有做這現(xiàn)金支付,現(xiàn)在匯算清繳,才發(fā)現(xiàn)帳上沒有做這款工資。那應(yīng)如何辦?
請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎
請問老師,公司租用的員工車輛,有租車協(xié)議,可以0租金租入嗎?
以前年度的,計錯科目不是管理費用計入了管理費用能直接改嗎
超市跑市場的業(yè)務(wù)員差旅費報銷怎么入賬
老師,請問餐飲業(yè)和住宿行業(yè)可以開具專票嗎?
請問下,公司2個股東,注冊資本是50萬,股東A占股70%已實繳9萬,股東B占股30%已實繳9萬,公司有未分配利潤14萬,現(xiàn)在股東A要退出,把股權(quán)全部轉(zhuǎn)給股東B,請問股東A要交什么稅大概要交多少
老師,這個公司的實收資本。是一次性投入的還是慢慢投入的?
老師請問一下,我們7月底發(fā)了5和6月兩個月的工資,7月8月也沒發(fā),要到9月底發(fā)放,我個稅怎么申報呀?
員工用火車票實名制的來結(jié)報,想讓他去開票,好勾選抵扣,請問下是火車站開還是去哪里開?
老師,我開票進項和銷項編碼沒對上,對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在該怎么辦呀
跨季度的稅本來是要繳稅的,但是上季度有紅沖抵減后不用繳稅的會計分錄怎么做
關(guān)于個稅的申報, 前面沒有申報,與4月 當(dāng)月工資合并申報沒有問題的,
好的,另外我想問一下,去年員工聚餐發(fā)生的費用,沒有開票,入了職工福利費,5月份開進來了,可以匯算清繳稅前可以扣除嗎
有了發(fā)票,就屬于合法扣除, 然后,再根據(jù) 稅法的規(guī)定限額,進行額度內(nèi)扣除
這張發(fā)票5月份開進來的,做在五月份沒問題吧
上面提到說: 已計入福利費了, 現(xiàn)在發(fā)票來了,不用做賬了。 難道 當(dāng)初沒有支付款項是掛得往來嗎? 還是說 發(fā)票金額與入賬有差異? 具體情況能否再描述一下嗎
發(fā)票當(dāng)時沒有開,支付的現(xiàn)金,現(xiàn)在補開的發(fā)票
好的,明白了, 那不用做賬了。 直接把發(fā)票放到去年 那個對應(yīng)的憑證下面就可以了,
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),老師應(yīng)該的,祝您生活愉快