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請問老師,24年有兩個月工資沒發(fā),也沒申報,今年四月份發(fā)了,個稅在四月份和當(dāng)月工資合并申報可以嗎?現(xiàn)在匯算清繳賬載金額和稅法金額能調(diào)填相同的數(shù),沒事嗎

2025-05-18 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-18 14:55

同學(xué)你好,只要賬上計提的工資,在5/31號前 實際發(fā)放了,稅局就認可的。 因此,所得稅匯算時,賬載金額與稅收金額 填寫一樣就行

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齊紅老師 解答 2025-05-18 14:56

關(guān)于個稅的申報, 前面沒有申報,與4月 當(dāng)月工資合并申報沒有問題的,

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快賬用戶7143 追問 2025-05-18 14:59

好的,另外我想問一下,去年員工聚餐發(fā)生的費用,沒有開票,入了職工福利費,5月份開進來了,可以匯算清繳稅前可以扣除嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-18 15:01

有了發(fā)票,就屬于合法扣除, 然后,再根據(jù) 稅法的規(guī)定限額,進行額度內(nèi)扣除

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快賬用戶7143 追問 2025-05-18 15:10

這張發(fā)票5月份開進來的,做在五月份沒問題吧

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齊紅老師 解答 2025-05-18 15:12

上面提到說: 已計入福利費了, 現(xiàn)在發(fā)票來了,不用做賬了。 難道 當(dāng)初沒有支付款項是掛得往來嗎? 還是說 發(fā)票金額與入賬有差異? 具體情況能否再描述一下嗎

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快賬用戶7143 追問 2025-05-18 15:16

發(fā)票當(dāng)時沒有開,支付的現(xiàn)金,現(xiàn)在補開的發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-05-18 15:18

好的,明白了, 那不用做賬了。 直接把發(fā)票放到去年 那個對應(yīng)的憑證下面就可以了,

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快賬用戶7143 追問 2025-05-18 15:18

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-18 15:20

不客氣,同學(xué),老師應(yīng)該的,祝您生活愉快

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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