您好,是的,就是你說(shuō)的這樣的
請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)是不是記到營(yíng)業(yè)外收入或者其他收益呀 這種收入是不是一般不交增值稅要交企業(yè)所得稅呀
請(qǐng)問(wèn)老師企業(yè)注銷出售固定資產(chǎn)如果沒(méi)開(kāi)票,是不是要報(bào)個(gè)未開(kāi)票的營(yíng)業(yè)收入交增值稅?然后再報(bào)個(gè)營(yíng)業(yè)外收入交企業(yè)所得稅?
不是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?為什么要交增值稅 要交企業(yè)所得稅 不明白啦! 老師 求解
老師營(yíng)業(yè)外收入只交企業(yè)所得稅是吧?營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出交企業(yè)所得稅的時(shí)候可以對(duì)沖吧?比如營(yíng)業(yè)在收入20萬(wàn),營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn),企業(yè)所得稅只對(duì)10萬(wàn)征收對(duì)吧?
老師 營(yíng)業(yè)外收入只要交企業(yè)所得稅 不用交增值稅嗎
我在試用期被辭退他要給我補(bǔ)償
占有改定先賣后回租,張某5月10日出售時(shí)所有權(quán)不是在錢(qián)某手里了嗎?這個(gè)題目為什么選B,不是A
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要寫(xiě)分錄嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中“當(dāng)年境內(nèi)所得額。”為什么和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額不是一個(gè)數(shù),企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中的境內(nèi)所得額是怎么算出來(lái)的?
你好,老師,我這里兩個(gè)不一致怎么改啊
老師,借給其他公司錢(qián)收的利息,在匯算清繳上屬于投資收益嗎?
年度0申報(bào)的企業(yè)所得稅,是不是提交財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅匯算報(bào)表也會(huì)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)呢
信貸,對(duì)方要我提供法人身份證(正方面)對(duì)公賬戶開(kāi)戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
@董孝彬老師在線嗎?有要提問(wèn)的
老師好!請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)收到甲方預(yù)付工程款時(shí)需要預(yù)交增值稅和所得稅嗎?
老師,,就是我們自己收的客戶手續(xù)費(fèi),那我應(yīng)該做什么收入,就是多收的這個(gè)手續(xù)費(fèi)是不開(kāi)在票里的
是的,這個(gè)手續(xù)費(fèi)要開(kāi)票的