同學(xué)你好,一般出口退稅勾選在當(dāng)月月底完成,錯過當(dāng)月勾選,下月也可以勾選只是影響退稅進(jìn)程。當(dāng)然各地可能存在特殊情,也可咨詢下所屬稅務(wù)機關(guān)。
請問那個老師進(jìn)出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問題
老師,請問為什么我一直收到增值稅留抵退稅,必須申請退稅的嗎?我每月申報的時候都選擇符合但不申請,但是申報完又提示我這個。我們是做信息系統(tǒng)集成,服務(wù)類的企業(yè)的
請教老師,其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認(rèn)退稅申報?報關(guān)單出來后的當(dāng)月還是次月? 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿(mào)型退稅一樣在認(rèn)證進(jìn)項的綜合服務(wù)平臺勾選退稅嗎?
老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請退稅時 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進(jìn)項發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報退稅嗎 當(dāng)月不可以嗎 學(xué)員您好,是的,對的 勾選進(jìn)項發(fā)票 勾選認(rèn)證確定后 次月才可以申報退稅 說的這個申報退稅是不是說的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說的申報退稅模塊的退稅申報 同學(xué)您好,申報 退稅金額也是次月申報的一樣。 10月的報表是11月15日才申報的,退稅申請也可以當(dāng)月提交都是次月 退稅申報可以當(dāng)月提交 但是也必須是次月的征期才能申報退稅是嗎 如果報完增值稅以后還在申報期 可以直接在申報退稅 就不等到下個月了
外貿(mào)出口公司,購進(jìn)發(fā)票認(rèn)證后增值稅申報表上需要手動填寫到副表二上嗎?表二25-28每月自動有認(rèn)證發(fā)票信息,如8月認(rèn)證30萬進(jìn)項稅額,9月申報退稅30萬,11月收到退稅金額30萬元,期間10月認(rèn)證25萬,11月認(rèn)證30萬,12月申報11月增值稅時表二上待抵扣進(jìn)項稅額那里顯示的是這3次認(rèn)證發(fā)票合計數(shù),已經(jīng)抵扣的30萬進(jìn)項稅額沒有減少。主表上沒有期末留底稅額,這個是不是表示之前申報沒有填報對?這個月申報萬怎么填?
信貸,對方要我提供法人身份證(正方面)對公賬戶開戶許可證,可以給他嗎?有風(fēng)險嗎
老師 匯算清繳里面有一項傭金和手續(xù)費,是指什么啊 。我們餐飲行業(yè),財務(wù)費用里面有銀行手續(xù)費,美團(tuán)團(tuán)購手續(xù)費,抖音手續(xù)費,是這幾項合計數(shù)嗎,再就是我們有員工宿舍,產(chǎn)生了中介費,這個也是不是傭金和手續(xù)費呢
累計居住滿183天的納稅人,海南公司的經(jīng)營所得,法人分紅個人所得稅是不是最高15%
如果企業(yè)稅后公司法人分紅1千萬,需要交多少個人所得稅
老師好,我們公司買的固定資產(chǎn)房子,4月底付的全款,這個月開了全款發(fā)票(專票),并交了契稅。我4月底錄入固定資產(chǎn)時是按付款全額錄的,那我現(xiàn)在怎么調(diào)整固定資產(chǎn)的原值呢?
請問客戶公司以房子抵賬,對方公司為開發(fā)商,那么這個房子需要過戶到我們公司嗎,還是可以抵給我們公司,但我們公司可以直接過戶給個人,這個業(yè)務(wù)涉及繳納哪些稅,以100萬為例,需要繳納多少稅?
在實務(wù)中,如果有銷項和進(jìn)項,那么一般納稅人的五張表,哪幾張是必填的。
以動產(chǎn)抵押的,抵押權(quán)自抵押合同生效時設(shè)立;未經(jīng)登記的,不得對抗善意第三人! 那為什么這個題目中3月16日完成了抵押登記,4月5日丙還取得了轎車的所有權(quán)呢?
就這樣問呀,你讓我問什么呢
高新企業(yè)總研發(fā)費用占銷售收入比例范圍多少合適?