進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)稅時(shí),通常是會(huì)形成留抵稅額,而不需要交稅。但交稅1200元的情況可能有多種原因,不一定是做了無(wú)票收入,以下是一些可能的因素: 1.存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情況:可能有部分進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,需要做轉(zhuǎn)出處理,從而減少了可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。例如用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物等項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額,則不可以從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣。 2.前期存在留抵稅額較少:雖然本月勾選了12000的進(jìn)項(xiàng),但如果之前的留抵稅額較少,也可能導(dǎo)致交稅。 3.未及時(shí)勾選全部可抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票:也許還有部分符合條件的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未進(jìn)行勾選抵扣
老師好,我們是新開(kāi)業(yè)的公司,收入不多,因?yàn)橛胁少?gòu)設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)有多,我每個(gè)月看著收入計(jì)算好進(jìn)項(xiàng)抵扣額不超過(guò)銷(xiāo)項(xiàng),就不會(huì)有留底額,每個(gè)月交了幾塊錢(qián)的稅,這樣不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)吧?
請(qǐng)問(wèn)一下,2011年時(shí),會(huì)計(jì)開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)開(kāi)成了17個(gè)點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒(méi)有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,2011年時(shí),會(huì)計(jì)開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)開(kāi)成了17個(gè)點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒(méi)有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,
請(qǐng)問(wèn)一下,2011年時(shí),會(huì)計(jì)開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)開(kāi)成了17個(gè)點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒(méi)有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,這種開(kāi)錯(cuò)票會(huì)產(chǎn)生留底稅額嗎
我們這上個(gè)月開(kāi)票11600,會(huì)計(jì)勾選進(jìn)項(xiàng)12000,可還是交了1200的稅,不是能留抵嗎,現(xiàn)在是留抵有風(fēng)險(xiǎn)嗎,他是不是做了無(wú)票收入,是為什么交這么多少增值稅
甲方給分包方代發(fā)工資 分包方給我們開(kāi)發(fā)票 然后我們支付分包方的款的金額可以用代發(fā)工資去下賬么
老師好 如果一般納稅人一個(gè)工程項(xiàng)目基本沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅票進(jìn)來(lái),增值稅沒(méi)有可抵扣稅額 ,全額交稅 這種的有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師 想問(wèn)問(wèn) 房東收的電費(fèi)單價(jià)比國(guó)家電網(wǎng)的單價(jià)高,這種情況沒(méi)有足夠的發(fā)票,怎么處理更合理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)公司暫估了收入,后面開(kāi)回來(lái)發(fā)票,但是還沒(méi)沖完暫估的收入,就是部分交稅,部分沖暫估,這個(gè)賬怎么做?
我們要申請(qǐng)享受軟件產(chǎn)品即征即退政策的話(huà),前提是必須自主研發(fā)的或者是進(jìn)口后進(jìn)行本地化改造才可以么,外購(gòu)的軟件再銷(xiāo)售可以享受即征即退么?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,264題怎么做
去年3月份的發(fā)票還可以紅沖嗎
合同價(jià)款是106487萬(wàn) 其中15000是客戶(hù)用茶葉抵 說(shuō)他們不給我們開(kāi)茶葉發(fā)票 我們也不用給他們開(kāi)主營(yíng)發(fā)票 那我們這個(gè)帳需要怎么做?
甲公司與銀行簽訂的現(xiàn)金管理服務(wù)協(xié)議,合同金額200萬(wàn),可要交印花稅?
請(qǐng)問(wèn)一下處理固定資產(chǎn)是營(yíng)業(yè)外收入還是支出
第一種情況不屬于,都是買(mǎi)貨的進(jìn)項(xiàng)票,第二種情況有點(diǎn)不明白,老師能詳細(xì)說(shuō)下嗎
同學(xué)你好 你是哪里不明白呢
以前的留底稅額小為什么要交稅呢?可是每個(gè)月都交稅了
因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)小于銷(xiāo)項(xiàng)
問(wèn)題是每月都按時(shí)交著呢,沒(méi)有出現(xiàn)這種情況,是不是完全不用交這么多,可以少交點(diǎn)
同學(xué)你好 這個(gè)可以按稅負(fù)率倒推
就是說(shuō)按稅負(fù)每個(gè)月都得交稅是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣
好的,謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝