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我們這上個月開票11600,會計勾選進項12000,可還是交了1200的稅,不是能留抵嗎,現(xiàn)在是留抵有風(fēng)險嗎,他是不是做了無票收入,是為什么交這么多少增值稅

2024-07-10 10:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-07-10 10:24

您好,應(yīng)該是做了無票收入的呢。

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快賬用戶5685 追問 2024-07-10 10:41

可是交這么多稅老板不愿意,為什么能留底不交稅,為什么非得交呢,是有稅負率必須每月都得交點嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-10 10:43

您好,沒人愿意交稅的,但是產(chǎn)生了納稅義務(wù)就是需要繳納的,否則是有風(fēng)險的。

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快賬用戶5685 追問 2024-07-10 10:46

我是說這個不是能留底嗎,不是不用交稅嗎,是現(xiàn)在不讓留底了嗎,金稅四期這樣有風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-10 10:48

您好,可以留底的呢

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快賬用戶5685 追問 2024-07-10 10:54

就是說原本可以不用交1200的稅,也可以少交是嗎,并沒有什么風(fēng)險,對嗎,有沒有稅負要求,就是每月必須得交多少稅呢

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齊紅老師 解答 2024-07-10 10:56

您好,有稅負率監(jiān)控的,長期不交稅。又有收入,肯定異常的。

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快賬用戶5685 追問 2024-07-10 11:03

每個月都按時交稅呢,就是5月份沒開票沒交稅,6月份就交了這么多,是不是上個月稅負低了,這個月就高點多交點

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齊紅老師 解答 2024-07-10 11:12

您好,這個就不清楚你們的哈,

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您好,應(yīng)該是做了無票收入的呢。
2024-07-10
進項稅大于銷項稅時,通常是會形成留抵稅額,而不需要交稅。但交稅1200元的情況可能有多種原因,不一定是做了無票收入,以下是一些可能的因素: 1.存在進項稅轉(zhuǎn)出的情況:可能有部分進項稅額不能抵扣,需要做轉(zhuǎn)出處理,從而減少了可抵扣的進項稅額。例如用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物等項目的進項稅額,則不可以從銷項稅額中抵扣。 2.前期存在留抵稅額較少:雖然本月勾選了12000的進項,但如果之前的留抵稅額較少,也可能導(dǎo)致交稅。 3.未及時勾選全部可抵扣進項發(fā)票:也許還有部分符合條件的進項發(fā)票未進行勾選抵扣
2024-07-10
你好; 你一次性勾選才行的; 勾選后抵扣銷項稅 ;到時剩下的 部分留底 ; 留底的話稅務(wù)局讓你退稅的話; 就得退稅; 或者是有的部分稅務(wù)局會考慮先讓你做部分無票收入 來抵扣 留底進項稅; 之后 發(fā)生業(yè)務(wù) 在按實際開票 ;紅沖無票收入來處理 ; 意思就是 不要存在留底進項稅; 避免退稅的 情況??
2022-07-05
您好。您只要是正規(guī)業(yè)務(wù)處理下,產(chǎn)生留底是沒有任何問題的,即使稅務(wù)局核查,您只要做出說明就可以。 另外,您說的,進項暫時不認證,因為現(xiàn)在沒有認證期限要求了,所以進項先放在待認證里邊是可以的。
2020-12-28
您好 可以這樣理解的哈?
2023-12-21
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