您好,應(yīng)該是做了無票收入的呢。
老師,我們是裝修公司,9月開票銷項為93019.81,進項有88406.64,上期留抵的有3315.18,9月應(yīng)交增值稅1297.99。然后9月份異地預(yù)繳了增值稅1834.41,這個增值稅申報的時候怎么弄,是不是不用交稅了,還有536.42可以留下期抵扣這樣?
由于進項稅額留抵太多 我這個月想繳稅交不了 我可以在增值稅申報的時候 把今年合同簽訂但是未開發(fā)票的 收入申報在未開票收入那列嗎 繳納增值稅,申報未開票收入有什么風(fēng)險?
你好,我取得進項發(fā)票是石油的,但是我們留抵稅額太多了,進項發(fā)票可以認證不抵扣嗎,認證不抵扣會有什么風(fēng)險嗎?我們開出發(fā)票是9個點,油票是13個點
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
我們這上個月開票11600,會計勾選進項12000,可還是交了1200的稅,不是能留抵嗎,現(xiàn)在是留抵有風(fēng)險嗎,他是不是做了無票收入,是為什么交這么多少增值稅
固定資產(chǎn)是總公司購買的,是在總公司的固定資產(chǎn)賬上,并且已經(jīng)提取部分折舊了,由于該固定資產(chǎn)的實際使用者是下屬子公司,總公司決定把該資產(chǎn)賣給下屬子公司,出售價格按原值還是凈值計算?
老師,每次申報完稅出現(xiàn)這個有影響嗎
租北京辦公室,每月租金9000,養(yǎng)護費2000,清潔費2000 可以嗎,這樣養(yǎng)護費跟清潔費不并入租金可以不,在租賃合同中寫明白不屬于房屋附屬費用,養(yǎng)護費清潔費這個比例可以不,租金會太低嗎稅局會核定嗎
老師,請問汽車銷售公司和維修公司在建賬的時候行業(yè)應(yīng)該選擇什么行業(yè)
老師,請問,我 6 月份申報了未開票收入,抵扣了一張廠家的進項發(fā)票,然后再把這個發(fā)票以銷售折讓方式以紅字發(fā)票開具出來給廠家,請問我 6 月份做賬要做未開票收入嗎?
老師,殘疾人即征即退如果這個增值稅要交5萬,公司有10個殘疾人可以退99600。但是也只能退5萬
A投資B,B做電商的,線上銷售商品,但是剛注冊,沒有資質(zhì),用A注冊的,訂單都在A下面,首款也是A的支付寶,但是A是一般納稅人,B是小規(guī)模納稅人,實際業(yè)務(wù)是B在操作,這種的賬要怎么做呢?過6個月,這幾個店鋪都會轉(zhuǎn)到B下面
老實你好,我們注冊了一個小規(guī)模的企業(yè),現(xiàn)在沒有產(chǎn)生業(yè)務(wù),能換成一般納稅人不
外貿(mào)出口企業(yè),電子稅務(wù)局上免退稅申報時,申報年月怎樣填寫?
2.(2)應(yīng)該是不恰當(dāng)?shù)陌??即便是視頻直播監(jiān)盤你也不能確定監(jiān)盤的倉庫就是甲公司的呀,不是還應(yīng)當(dāng)實施進一步的審計程序核實嘛
可是交這么多稅老板不愿意,為什么能留底不交稅,為什么非得交呢,是有稅負率必須每月都得交點嗎
您好,沒人愿意交稅的,但是產(chǎn)生了納稅義務(wù)就是需要繳納的,否則是有風(fēng)險的。
我是說這個不是能留底嗎,不是不用交稅嗎,是現(xiàn)在不讓留底了嗎,金稅四期這樣有風(fēng)險嗎
您好,可以留底的呢
就是說原本可以不用交1200的稅,也可以少交是嗎,并沒有什么風(fēng)險,對嗎,有沒有稅負要求,就是每月必須得交多少稅呢
您好,有稅負率監(jiān)控的,長期不交稅。又有收入,肯定異常的。
每個月都按時交稅呢,就是5月份沒開票沒交稅,6月份就交了這么多,是不是上個月稅負低了,這個月就高點多交點
您好,這個就不清楚你們的哈,