你好,學員,這個沒事的
老師我們是新企業(yè) 一開始零申報3個月 這個月因為要開發(fā)票 所以開始抵扣進項發(fā)票 但是進項和銷項的發(fā)票肯定存在差額,就是進項發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個月都交點稅,把發(fā)票每個月勻起來抵扣 還是 這個月完全抵扣 一點稅不交,下個月不夠,該交多少交多少
老師進項稅發(fā)票放棄抵扣不入帳,沒有稅務風險?不會庫存金額不實嗎?老師我們公司因為銷項票開的少,進項票抵不完,導致留下很多未抵扣的進項票,這樣怎么處理比較好?進項票一直不抵扣可以嗎?
老師,內(nèi)賬每個月都是不含稅收入,進項含稅錄入的,導致我有待抵扣進項稅額留底,那這個月開發(fā)票并繳納增值稅了,后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進項還在,不會平數(shù)。
老師好,我們是新公司采購了一些設備有進項票沒抵,這個月有銷項了需要抵扣了,我剛計算了下發(fā)票金額與銷項稅額有一點差異,不可能一模一樣抵掉,可以多認證一點進項嗎?
老師好,我們是新開業(yè)的公司,收入不多,因為有采購設備進項稅額現(xiàn)有多,我每個月看著收入計算好進項抵扣額不超過銷項,就不會有留底額,每個月交了幾塊錢的稅,這樣不會有風險吧?
老師想問一下,當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
你好老師這個分配數(shù)字是怎得來的?
老師好,稅務稽查,說我們公司成本油票占比高,2024年要做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)已補繳增值稅款了,想問下在申報企業(yè)所得稅匯算時填進項稅轉(zhuǎn)出的填在哪一項
老師,暫估原材料沖成本需要有什么原始憑證嗎