暫估收入,為何要開回來,不是開出去嗎
老師您好,對(duì)于月底沒沒有收到發(fā)票但是入庫(kù)的情況要暫估入庫(kù)是嗎?發(fā)票幾個(gè)月不回來,發(fā)票什么時(shí)候回來再?zèng)_暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
老師您好!請(qǐng)問下公司2月開工程票出去,然后暫估成本100多萬(wàn),截止到年底不再開票,賬上有資產(chǎn)折舊等產(chǎn)生了虧損,可以把之前暫估的成本沖回來一部分嗎?這樣就可以少開點(diǎn)發(fā)票回來沖暫估了
老師你好,去年暫估的成本,今年一部分來發(fā)票沖回暫估成本并相應(yīng)入賬,剩余一部分沒有發(fā)票的在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)已經(jīng)做調(diào)增繳稅了,請(qǐng)問賬面上的暫估成本余額應(yīng)該怎么處理?
老師,2022年暫估入庫(kù)了,今年發(fā)票回來,沖銷暫估,請(qǐng)問后面應(yīng)該怎么做分錄呢,沖了50%,還有50是匯算清繳調(diào)增了,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做分錄
老師 我們每個(gè)月要暫估收入 并申報(bào)未開票收入。下個(gè)月如果開了部分發(fā)票 就做開票收入 沖部分暫估收入 開票的申報(bào)增值稅 沖的部分暫估收入在申報(bào)表未開票收入那填負(fù)數(shù) 這樣合理嗎
這個(gè)月企業(yè)要注銷,2025年企業(yè)所得稅算清繳如何做分錄?。?/p>
老師,我公司是小規(guī)模,有人事部、財(cái)務(wù)部,外賬交由代賬公司做,公司財(cái)務(wù)部只有我一個(gè)出納。那工資和社保,由人事做?還是出納做
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,以前年度損益調(diào)整,這個(gè)科目,余額方向,是借方,還是貨方,我沒有學(xué)明白
公司自然人股東發(fā)生股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)500萬(wàn),實(shí)繳注冊(cè)資本50萬(wàn),未分配利潤(rùn)-620萬(wàn),個(gè)人所得稅繳納多少?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
老師你好!本企業(yè)是購(gòu)買白菜加工成酸菜銷售,銷售時(shí)稅率是多少
pcba板開票的稅收編碼應(yīng)該選什么
老師,晚上好!有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,就是我們公司在湖南這邊成立的,現(xiàn)在在廣東有個(gè)項(xiàng)目有1000多萬(wàn),我應(yīng)該怎么樣去處理這個(gè)項(xiàng)目比較好?是在那邊直接開一個(gè)銀行賬戶,還是在那邊成立一個(gè)分公司?
老師,無(wú)票收入做賬時(shí),憑證后面是不是跟合同和出庫(kù)單呢
老師52題有沒有視頻解析
啊對(duì),是開出去,說錯(cuò)了
做收入與增值稅相反分錄,再做開票收入分錄
就是沖了暫估,再入開票收入咯,然后留部分來交稅,要怎么做呢?
沖無(wú)票收入 借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù))
開票收入 :
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)