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請(qǐng)問(wèn)一下,2011年時(shí),會(huì)計(jì)開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,6個(gè)點(diǎn)開(kāi)成了17個(gè)點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒(méi)有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報(bào)表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請(qǐng)我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,這種開(kāi)錯(cuò)票會(huì)產(chǎn)生留底稅額嗎

2024-02-01 12:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-01 12:52

同學(xué),簡(jiǎn)易計(jì)稅留底稅額不能抵扣

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快賬用戶1173 追問(wèn) 2024-02-01 12:54

不是的,這個(gè)是以前一般納稅人一般計(jì)稅是產(chǎn)生的,產(chǎn)生了之后因?yàn)檗D(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣,一直在報(bào)表上留存,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅了

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齊紅老師 解答 2024-02-01 12:59

也就是你們轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易計(jì)稅是錯(cuò)誤的,實(shí)際是一般計(jì)稅是嗎

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快賬用戶1173 追問(wèn) 2024-02-01 13:01

天啊,我們2011年之前是一般納稅人一般計(jì)稅,2011-2023年11月是簡(jiǎn)易計(jì)稅,2023年12月之后是一般納稅人一般計(jì)稅,這個(gè)開(kāi)錯(cuò)稅率的票的是發(fā)生在2010年的,現(xiàn)在清楚嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-01 13:03

那個(gè)時(shí)候是一般計(jì)稅是可以抵扣的

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快賬用戶1173 追問(wèn) 2024-02-01 13:04

意思是我這個(gè)留了十來(lái)年得上期留底稅額是可以抵扣的嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-01 13:09

同學(xué),這個(gè)不影響你的留抵扣扣和退稅

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快賬用戶1173 追問(wèn) 2024-02-01 13:25

我想問(wèn)一下這么久的留底稅額現(xiàn)在才來(lái)抵扣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,這情況常見(jiàn)嗎,還有請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)錯(cuò)稅率發(fā)票的這種情況最后會(huì)產(chǎn)生留底稅額這種情況發(fā)生嗎,這筆太久了經(jīng)歷了2個(gè)會(huì)計(jì),我不太知道當(dāng)時(shí)情況,只知道說(shuō)是開(kāi)錯(cuò)稅率產(chǎn)生的

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齊紅老師 解答 2024-02-01 13:37

這種肯定不常見(jiàn),所以如果稅局問(wèn)起來(lái),你們要寫情況 說(shuō)明的

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快賬用戶1173 追問(wèn) 2024-02-01 13:40

太久遠(yuǎn)了我也不知道什么情況了,我只知道稅率開(kāi)錯(cuò)了產(chǎn)生的,我想知道開(kāi)錯(cuò)稅率發(fā)票,比如經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)稅率是6%,他開(kāi)成了17%,這種情況會(huì)產(chǎn)生留底稅額嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-01 13:46

?這個(gè)會(huì)產(chǎn)生呀,開(kāi)錯(cuò)了,要紅沖發(fā)票

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快賬用戶1173 追問(wèn) 2024-02-01 15:05

紅沖發(fā)票之后應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)的,怎么轉(zhuǎn)成留底稅額啊

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齊紅老師 解答 2024-02-01 15:26

同學(xué),你發(fā)票開(kāi)錯(cuò),正常是要調(diào)整成正確的票據(jù),并不一定去形成留底稅額

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快賬用戶1173 追問(wèn) 2024-02-01 15:39

一種退稅一種留底稅額不是嗎,我想知道這個(gè)開(kāi)錯(cuò)發(fā)票之后紅沖怎么轉(zhuǎn)到留底稅額里的

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齊紅老師 解答 2024-02-01 16:16

同學(xué)形成差額,可抵扣的增值稅就多了

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快賬用戶1173 追問(wèn) 2024-02-01 17:37

我想知道怎么中間怎么轉(zhuǎn)到留底稅額里的,應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到留底稅額欄目里嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-01 17:49

應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),是要你退稅,不是留抵

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快賬用戶1173 追問(wèn) 2024-02-01 17:54

那怎么會(huì)產(chǎn)生留底稅額呢,你們不是說(shuō)開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票,像我這種情形把6%的稅率開(kāi)成17%的稅率,會(huì)形成留底稅額啊,怎么又不會(huì)了,到底我這種情形會(huì)不會(huì)形成留底稅額啊,我想要驗(yàn)證這個(gè)

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齊紅老師 解答 2024-02-02 08:17

同學(xué),你應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),說(shuō)明你多交了,這個(gè)只能退稅,不產(chǎn)生留抵

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同學(xué),簡(jiǎn)易計(jì)稅留底稅額不能抵扣
2024-02-01
你好 你這個(gè)其實(shí)要問(wèn)下稅務(wù)局的哈 因?yàn)闀r(shí)間久了 怕抵扣了系統(tǒng)會(huì)預(yù)警去
2024-02-01
可以的,這個(gè)沒(méi)有時(shí)間限制。
2024-02-01
您好!這個(gè)月應(yīng)交增值稅金額對(duì)么?如果這個(gè)對(duì)了就沒(méi)有關(guān)系,已經(jīng)更正申報(bào)了,不會(huì)有錯(cuò),系統(tǒng)顯示這個(gè)問(wèn)稅務(wù)大廳
2023-02-11
你好,那把33926.68放在應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額
2021-11-26
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