可以的,這個(gè)沒有時(shí)間限制。
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
你好,老師,請(qǐng)問下這個(gè)人所得稅,自已申報(bào)和公司申報(bào),有啥區(qū)別
老師,您好!我們是白酒經(jīng)銷商,每個(gè)月會(huì)與廠家核銷幾筆費(fèi)用,核銷完后款項(xiàng)并不是直接打給我們,而是劃入他們的終端里面,下次我們?cè)诮K端里面下單購貨時(shí)直接抵扣,請(qǐng)問這個(gè)該怎么做賬?
固定資產(chǎn)處置了 累計(jì)折舊小于本年折舊,那匯算清繳的時(shí)候,需要把原值和折舊加回去嗎?
老師,1月支付的費(fèi)用,做了長(zhǎng)期待攤分錄,可以在1月做攤銷嗎?
老師,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)稅依據(jù)是什么來的
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
老師,新版電子稅務(wù)局里面,怎么查去年一整年交了多少稅款?就是工商年報(bào)里面的應(yīng)納稅總額要在電子稅務(wù)局里面怎么快速統(tǒng)計(jì)?
企業(yè)發(fā)行長(zhǎng)期債券是什么意思?大白話是什么?
這道題C 為什么減除費(fèi)用 5000??12 不是 7 月才入職上班嗎
會(huì)不會(huì)因?yàn)樘昧?,我才來抵扣?dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)變大
你好,實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險(xiǎn)。
我問了以前的會(huì)計(jì)說是開錯(cuò)稅率的票產(chǎn)生的,我們是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)開6%,結(jié)果她開成17%的,多交了稅,這種情況灰產(chǎn)生留底稅額嗎
對(duì)的,是的,一般納稅人很少有退稅的,大部分都是留。系統(tǒng)自動(dòng)的呀。
那沒有什么風(fēng)險(xiǎn)是吧,正常的事對(duì)嗎,因?yàn)樘昧藫Q了2個(gè)會(huì)計(jì)了,不知道具體的,只知道開錯(cuò)稅率的票導(dǎo)致的,當(dāng)時(shí)的報(bào)表我也沒法找了,如果開錯(cuò)稅率會(huì)導(dǎo)致有留底稅額這種情況發(fā)生,我就照常抵扣了
你好,這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
我隨便問一下,如果開錯(cuò)了稅率的票像我這種情況,怎么申報(bào)啊,因?yàn)槲覀兩陥?bào)時(shí)開票的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換到報(bào)表上的,怎么改啊
按照錯(cuò)誤的稅率申報(bào),然后下一個(gè)月開負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖再開正確的,再按照正確的來申報(bào)。
那如果紅沖已經(jīng)繳納的稅額比我們需要需要交的稅額多,本期也補(bǔ)補(bǔ)貨,出現(xiàn)稅額負(fù)數(shù)也行嗎
你好,應(yīng)補(bǔ)稅款是出現(xiàn)負(fù)數(shù),你申請(qǐng)退稅, 但是一般納稅人他多交了稅款,他會(huì)在自動(dòng)留底里面
這種情況出現(xiàn)負(fù)數(shù)也是可以的是吧,只是出現(xiàn)負(fù)數(shù)的會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為留底稅額嗎
應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù),沒法自動(dòng)抵扣。
什么意思,應(yīng)補(bǔ)稅是負(fù)數(shù)的,不退稅,報(bào)表不會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為留底稅額嗎
不會(huì)不會(huì)不會(huì),字面上的意思,應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù),需要自己申請(qǐng)退稅,它不會(huì)自動(dòng)給你留底。
你的意思是申報(bào)表上應(yīng)補(bǔ)稅是負(fù)數(shù),提交之后會(huì)彈出申請(qǐng)退稅,申請(qǐng)退稅可以選擇留底還是退回銀行嗎,如果選擇留底下期申報(bào)表就會(huì)出現(xiàn)上期留底稅額
同學(xué),你還是沒有理解, 申請(qǐng)了退稅之后就退到你賬戶里面了,怎么還能留底啊,他轉(zhuǎn)不到留底里面去
那留底稅額怎么產(chǎn)生的,一般納稅人一般不退稅都留底的,這個(gè)留底稅額怎么產(chǎn)生的
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 產(chǎn)生的