您好,你們是一般納稅人嗎?
跨年補(bǔ)交了之前申報(bào)后未繳納的增值稅,不是稅務(wù)檢查要交的增值稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
老師,專管員查賬讓補(bǔ)了之前年度的增值稅跟稅金,賬上又沒(méi)有體現(xiàn),這個(gè)分錄怎么寫啊
老師你好,企業(yè)被查后被罰補(bǔ)交以前年度的所得稅和增值稅怎么記賬!
老師好,稅務(wù)查賬后,補(bǔ)交之前幾個(gè)年度的增值稅,具體怎么做分錄?
老師好,稅務(wù)查賬后,補(bǔ)交之前幾個(gè)年度的增值稅(由于取得發(fā)票不合規(guī),稅務(wù)老師在今年直接給更改的之前年度對(duì)應(yīng)月份增值稅納稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額),具體怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說(shuō)不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬(wàn),目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來(lái),加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問(wèn):什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁(yè)是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購(gòu)二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問(wèn)一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒(méi)發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒(méi)有影響,需要怎么處理
是的,老師
什么原因的補(bǔ)稅呢
之前抵扣的發(fā)票有問(wèn)題,所以抵扣的那部分稅額現(xiàn)在讓補(bǔ)稅
借以前年度損益 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,稅款是稅務(wù)局直接給改的之前年份的對(duì)應(yīng)月份的增值稅納稅申報(bào)表,不是讓自己申報(bào)時(shí)填的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那分錄怎么做? 另外,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的話,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是不是就不對(duì)了?那怎么辦
哦,,如果稅務(wù)局直接給改的話,那就記入到營(yíng)業(yè)外支出就成了
總額幾十萬(wàn),都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?
那就直接按照我說(shuō)的這么做,其實(shí)也可以。
通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的話,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是不是就不對(duì)了?需要調(diào)整啥的嗎?
他這個(gè)不一致的話是正常的,也不用調(diào)整。