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Q

老師好,稅務(wù)查賬后,補(bǔ)交之前幾個(gè)年度的增值稅,具體怎么做分錄?

2024-07-08 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-08 11:22

您好,你們是一般納稅人嗎?

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快賬用戶9164 追問(wèn) 2024-07-08 11:23

是的,老師

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:23

什么原因的補(bǔ)稅呢

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快賬用戶9164 追問(wèn) 2024-07-08 11:25

之前抵扣的發(fā)票有問(wèn)題,所以抵扣的那部分稅額現(xiàn)在讓補(bǔ)稅

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:26

借以前年度損益 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶9164 追問(wèn) 2024-07-08 11:31

老師,稅款是稅務(wù)局直接給改的之前年份的對(duì)應(yīng)月份的增值稅納稅申報(bào)表,不是讓自己申報(bào)時(shí)填的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那分錄怎么做? 另外,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的話,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是不是就不對(duì)了?那怎么辦

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:32

哦,,如果稅務(wù)局直接給改的話,那就記入到營(yíng)業(yè)外支出就成了

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快賬用戶9164 追問(wèn) 2024-07-08 11:34

總額幾十萬(wàn),都計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:34

那就直接按照我說(shuō)的這么做,其實(shí)也可以。

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快賬用戶9164 追問(wèn) 2024-07-08 11:36

通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的話,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系是不是就不對(duì)了?需要調(diào)整啥的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-08 11:37

他這個(gè)不一致的話是正常的,也不用調(diào)整。

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您好,你們是一般納稅人嗎?
2024-07-08
借利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-07-08
同學(xué),你好 是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不給抵扣了,是嗎?
2024-07-19
你好!你們屬于稅務(wù)稽查補(bǔ)稅嗎?做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了嗎?
2024-07-08
補(bǔ)交增值稅: 借:以前年度損益調(diào)整(調(diào)整對(duì)應(yīng)年度的成本或費(fèi)用科目,如原材料、管理費(fèi)用等) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?-?增值稅檢查調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)?-?增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?-?未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)?-?未交增值稅 貸:銀行存款 補(bǔ)交附加稅(以城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加為例): 計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)交的附加稅金額: 城市維護(hù)建設(shè)稅?=?補(bǔ)交的增值稅×城市維護(hù)建設(shè)稅稅率 教育費(fèi)附加?=?補(bǔ)交的增值稅×教育費(fèi)附加費(fèi)率 地方教育附加?=?補(bǔ)交的增值稅×地方教育附加費(fèi)率 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交地方教育附加 借:應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交地方教育附加 貸:銀行存款 補(bǔ)交企業(yè)所得稅: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)?-?應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 最后,將“以前年度損益調(diào)整”科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn): 借:利潤(rùn)分配?-?未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-08-07
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