您好,借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅等
老師,以前年度損益調(diào)整怎么用,小規(guī)模我未交增值稅上有一筆需要補(bǔ)繳去年的稅,那么我要怎么通過(guò)分錄平了未交增值稅的賬務(wù),麻煩老師給分錄,就是這個(gè)月我補(bǔ)繳了去年的未交增值稅,借未交增值稅 貸銀存
跨年補(bǔ)交了之前申報(bào)后未繳納的增值稅,不是稅務(wù)檢查要交的增值稅,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補(bǔ)交去年未開票收入的 增值稅,5月補(bǔ)開了對(duì)應(yīng)未開票收入,增值稅申報(bào)表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)檢查補(bǔ)交今年的增值稅和城建稅分錄怎么做呢?
老師好,稅務(wù)查賬后,補(bǔ)交之前幾個(gè)年度的增值稅,具體怎么做分錄?
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動(dòng)合同法n+1補(bǔ)償
請(qǐng)教老師們!報(bào)關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時(shí)含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開普票確認(rèn)收入按FOB價(jià)開票對(duì)吧,那實(shí)際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實(shí)際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開票還是分開開票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報(bào)關(guān)單上合計(jì)金額全額開普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買一部經(jīng)營(yíng)用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒(méi)通過(guò),開不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請(qǐng)問(wèn)51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤(rùn)以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報(bào)廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
以前年度欠稅未計(jì)提,現(xiàn)在跨年繳納了,為什么是應(yīng)收賬款?
您好,那您未繳納增值稅的原因是什么?少申報(bào)收入?
正常申報(bào),公司沒(méi)錢交稅,就欠稅了
您好,那您以前計(jì)提了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅等稅費(fèi)?
以前做賬的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提啊
您好,那就得找出沒(méi)計(jì)提的分錄,在現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提
補(bǔ)計(jì)提增值稅 借 營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 交稅后 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸 以前年度損益?
您好,不是,增值稅不對(duì)應(yīng)稅金及附加
您好,納稅是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款
增值稅不計(jì)提,附稅計(jì)提?
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
您好,不是,增值稅是需要最后體現(xiàn)往來(lái)或損益里
麻煩問(wèn)一下補(bǔ)計(jì)提的分錄
您好,補(bǔ)計(jì)提分錄是根據(jù)您企業(yè)未計(jì)提的原因,不是我們給分錄,是根據(jù)您的業(yè)務(wù)原因
您好,補(bǔ)計(jì)提分錄是根據(jù)業(yè)務(wù)
就是前面會(huì)計(jì)沒(méi)有做計(jì)提啊 申報(bào)后沒(méi)有交稅,然后欠稅了,跨年了之后交的?
您好,以前沒(méi)計(jì)提為什么申報(bào)?以前納稅申報(bào)表與賬增值稅不一致?
增值稅就算賬里面沒(méi)有計(jì)提根據(jù)開票金額 不影響申報(bào)啊
您好。根據(jù)您的描述,正確處理是賬面期末有應(yīng)交稅費(fèi),所以本期繳納借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款